你好 計(jì)提 不扣個(gè)稅 是發(fā)工資時(shí)扣這樣? ?
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
老師你好請問一下,2月份計(jì)提發(fā)放工資:借:管理費(fèi)用 100,貸:應(yīng)付職工薪酬 100,借:應(yīng)付職工薪酬:100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:20,貸銀行存款:80 3月申報(bào)個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅:40 貸:銀行存款40, 我要怎么調(diào)平
老師請問,去年202212月計(jì)提總經(jīng)辦人員工資時(shí),引發(fā)工資時(shí)借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬19000,個(gè)人所得稅1000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000;發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。我應(yīng)該怎么辦
老師2022年12月工資在計(jì)提時(shí)比如總經(jīng)辦1000的應(yīng)發(fā)數(shù),個(gè)稅100,我借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬900應(yīng)交個(gè)人所得稅100,現(xiàn)在我返回2022年12月去更正憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬這樣可以嗎
計(jì)提工資時(shí)有個(gè)人所得稅 我可以這樣做嗎 計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用10000 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅100 應(yīng)該付職工薪酬7900 繳納個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅100 貸:銀行存款100
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
這樣更正是正確是正確的 對
這個(gè)不影響12月?lián)p益哈
你好 不影響損益 的呢?