你好,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的分錄?
假設(shè)2019年虧損20萬元 且2019年有 10萬暫估發(fā)票(虛例支出) 在2019年當(dāng)時(shí)做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 2020年 需要沖掉 反分錄為:借 應(yīng)付賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬 將上述分錄拆分,換成以前年度報(bào)益調(diào)整科目 借:應(yīng)付賬款10萬 貸:以前年度報(bào)益調(diào)整10萬 借:以前年度損益調(diào)整10萬 貸:利潤分配一未分配利潤 10萬!以前暫估的這樣可以嘛??但是更多的是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤:-10萬。對(duì)嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬
去年暫估的勞務(wù)成本100萬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到發(fā)票120萬。我這個(gè)120萬的發(fā)票需要做賬嗎?直接做借,未分配利潤20.貸前年度損益調(diào)整20,
去年暫估成本53萬,咱們票收不回來了,需要沖紅這53萬,是否是一下分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 負(fù)債表未分配利潤增加,本年利潤表無變化,也無需補(bǔ)繳去年暫估這部分所得稅是嗎
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果紅沖以后,再按照發(fā)票登記,那增加的不就是本年的成本了?
你好,跨年的損益事項(xiàng),是通過? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算的??
紅沖 借 工程施工-人工費(fèi) 100 貸 應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 100 借 工程施工-人工費(fèi) 120 貸 應(yīng)付賬款-勞務(wù)費(fèi) 120 借 以前年度損益調(diào)整 20 貸 工程施工-人工費(fèi) 20
老師,這樣做分錄對(duì)不對(duì)
請(qǐng)看你前后描述,這個(gè)分錄也不是?暫估的勞務(wù)成本? 啊?
借 工程施工-人工費(fèi) 100 貸 應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 100 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 工程施工-人工費(fèi) 100
你好,到底是純?nèi)斯趧?wù),還是建筑施工????
這是我去年做的暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,這樣對(duì)不對(duì)
老師,紅沖,不是紅沖第一條分錄嗎
你好,到底是純?nèi)斯趧?wù),還是建筑施工?。? 麻煩給個(gè)正面回復(fù),好 嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,清包工的,
你好,是提供純?nèi)斯趧?wù)??
請(qǐng)包工,包含一點(diǎn)零星輔材
你好 那紅沖的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:工程施工—合同成本 取得發(fā)票的時(shí)候,借:工程施工—合同成本,貸:銀行存款等科目?
老師這個(gè)分錄也沒調(diào)增去年的成本啊,
你好,去年暫估100萬,今年取得發(fā)票120萬,調(diào)整之后成本就是按120萬入賬的?