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老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計(jì)未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元

2021-08-01 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-01 11:18

你好,可以在貸方正數(shù),也可以借方負(fù)數(shù)的。

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你好,可以在貸方正數(shù),也可以借方負(fù)數(shù)的。
2021-08-01
可以的,可以這么做的。
2022-07-01
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-05-29
你好;? 費(fèi)用計(jì)入今年;? ?應(yīng)該是費(fèi)用增加; 做借方正數(shù)哈; 怎么會是紅字??
2024-01-11
你好! 做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:利潤分配—未分配利潤-10萬 即可調(diào)平。
2021-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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