調(diào)整未分配利潤(rùn)就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)等于去年未分配?今年利潤(rùn)嗎?不等于吧,中間如果分配了一部分,就會(huì)出現(xiàn)上年?本年利潤(rùn)小于上年對(duì)吧
老師 因?yàn)槭强缒甓鹊?,如果直接沖紅收入成本就不應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),同樣道理,做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,就不應(yīng)再計(jì)入收入和成本,你的思路是對(duì)的 1.如果現(xiàn)在調(diào)整 怎么調(diào)整呢 2.如果不調(diào)整 可不可以呢 我只是覺得兩表差異大 太明顯了
是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.(紅字)。借 本年利潤(rùn)。 這筆分錄相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加本年利潤(rùn)減少。然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)。差額就是上面那筆分錄的金額?,F(xiàn)在跨年了怎么辦呢
老師,您好 長(zhǎng)期股權(quán)投資,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,如果出現(xiàn)存貨本身的減值損失,應(yīng)該怎樣去處理呢,比方說(shuō)成本600,售價(jià)1000,有300的減值損失,40%未售出,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200,
老師好:調(diào)利潤(rùn),如果不跨年是減去未實(shí)現(xiàn),加上實(shí)現(xiàn)部分,如果跨年了呢?
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎