你好 填寫(xiě) 10行里 就可以了? /1.01對(duì)的?
老師好,這次小規(guī)模3%稅率降到1%,我們是做服務(wù)的,如果是一個(gè)季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),假設(shè)是28萬(wàn)的不含稅開(kāi)票額,稅率1%是2800。那么在寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候這些數(shù)據(jù)要怎么填寫(xiě)???填寫(xiě)到表格的哪里?
小規(guī)模納稅人,平時(shí)做賬按1%價(jià)稅分離的,季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),填增值稅報(bào)表10欄銷(xiāo)售額,是填按1%算的銷(xiāo)售額,還是填3%算的銷(xiāo)售額,
老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無(wú)票銷(xiāo)售額是26萬(wàn),問(wèn)題1那計(jì)算不含稅收入是26萬(wàn)/1.03,還是26萬(wàn)/1.01,問(wèn)題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷(xiāo)售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
小規(guī)模納稅人,做賬按1%做的,那么季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅稅申報(bào)表銷(xiāo)售3欄數(shù)據(jù),我是填1%銷(xiāo)售額,還是3%得銷(xiāo)售額
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶(hù)工作室,給公司開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷(xiāo)需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
那老師,如果我超過(guò)30萬(wàn),是不是不能按賬套1%銷(xiāo)售額,要換成按3%銷(xiāo)售填,
那這樣申報(bào)表銷(xiāo)售額就和我賬套銷(xiāo)售額不一致,這樣有關(guān)系沒(méi)有
你好大于 30萬(wàn)? 是按 1填寫(xiě) 減免的 2填寫(xiě)減免表?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!