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老師,我是小規(guī)模企業(yè),第一季度含稅無(wú)票銷售額是26萬(wàn),問(wèn)題1那計(jì)算不含稅收入是26萬(wàn)/1.03,還是26萬(wàn)/1.01,問(wèn)題2不含稅收入是填納稅申報(bào)表的第1欄次,還是第10欄次

2023-04-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 09:25

是26萬(wàn)/1.01,增值稅是這么計(jì)算的。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:25

這是填寫在第十行里面的。

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快賬用戶9847 追問(wèn) 2023-04-11 09:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-11 09:30

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。

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是26萬(wàn)/1.01,增值稅是這么計(jì)算的。
2023-04-11
你好填在10行? ?不含稅銷售額即可? (從稅控盤看季度資料統(tǒng)計(jì))
2021-01-13
應(yīng)該是含稅銷售額/1.01? 對(duì)應(yīng)是和你做賬不一樣,系統(tǒng)問(wèn)題,那出來(lái)免稅額是按3%你做賬按1%做就可以,
2021-04-16
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過(guò)了30萬(wàn),不開票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬(wàn),普票23萬(wàn),其他是不開票收入,總收入是50萬(wàn),都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬(wàn),第2欄次填11萬(wàn)專票的,第3欄次填普票23萬(wàn),未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
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