你好!是的需要提供發(fā)票

我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
老師,人家掛靠我們建筑公司,預(yù)繳稅費是掛靠方出的,而且提供足額的進項發(fā)票我們,現(xiàn)在對方說要退預(yù)繳增值稅費,按理應(yīng)該退給對方不,謝謝
老師,我們是建筑行業(yè)主要別人掛靠我們收取管理費,我們給甲方開發(fā)票,收到錢再扣除管理費剩余錢打到對方賬戶,我們沒有成本票,怎么入賬
?老師,別人掛靠我們監(jiān)理單位,我們要把除了收取的管理費之外的錢要退給人家,,這個發(fā)票對方都要提供是嗎
老師,掛靠項目收取管理費:1、單獨收取管理費,要把全部項目款讓對方開具成本票付給人家;2、從項目款扣除,全部項目款-管理費,剩下的都付給人家,是這樣處理嗎?
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
對方可以提供哪些方面的發(fā)票
你好,與你們業(yè)務(wù)有關(guān)的支出發(fā)票就可以
老師可以具體點嗎
你好!你們正常的業(yè)務(wù)支出都有哪些?要和你們業(yè)務(wù)相關(guān),
就監(jiān)理公司啊,有哪些成本票可以抵扣。
你好!勞務(wù)費,器械租賃費等