目前是這個樣子的,有相關(guān)的這個法律制度,規(guī)定農(nóng)民工的工資必須要通過農(nóng)民工工資專戶直接發(fā)放到農(nóng)民工的手中,所以說這里你看一下他是不是直接按照這個依據(jù)才要這個樣子。
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據(jù)他提供的發(fā)票一一對應(yīng)打款這樣合理些。
老師,我們是被掛靠公司,我們把勞務(wù)和一些輔材都給掛靠方,我們只采購主材,有個問題,工地上買了空調(diào),還有一些辦公家具,都是掛靠方出錢買的,就是掛靠方把錢以現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)給我們,我們再公對公給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款,這樣三流一直了,現(xiàn)在是,掛靠方想把這部分發(fā)票充當(dāng)他們的成本,這樣可以嗎?像電腦,空調(diào),家具,板房等這些固定資產(chǎn),能充當(dāng)他們的成本嗎
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因?yàn)檫@個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方小陳,在這之前,A已經(jīng)付給我們工程款了,過年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開發(fā)商B的房子,現(xiàn)在B讓我把錢轉(zhuǎn)給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方小陳已經(jīng)把成本發(fā)票給我了,這些發(fā)票是很多供應(yīng)商提供的發(fā)票,我們賬上根本沒有欠小陳的錢,這樣怎么做賬呢
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請問應(yīng)該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
143700(含稅點(diǎn)13%),求18%稅點(diǎn)是多少
老師,給員工不交社保的會計賬怎么做呀?同時申報個稅的時候得怎么申報呀?
老師您好,出口退稅備案這幾個這幾個紅框部分該怎么選擇呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費(fèi)用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?
印花稅沒有核定, 修公路鋪瀝青,材料是承包出去的,人工按勞務(wù)費(fèi)的?問承包合同需要交稅嗎?怎么交,按次?按季?按年?
老師,實(shí)操中紅沖收入是借:銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(負(fù)數(shù))嗎?因?yàn)閾p益類收入月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以平時收入就最好只有貸方有數(shù)字?