同學你好,如果成本出來了,先把原來的暫估紅沖,分錄一樣,金額負數(shù),再根據(jù)正確的成本做分錄,金額正數(shù),就行了。
老師,公司采購一批貨,因為沒有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結轉了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應付賬款-暫估6000 結轉成本:借:主營業(yè)務成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?
房開企業(yè)暫估成本 借:開發(fā)產(chǎn)品一二期 貸:開發(fā)成本一貸項二期 借:主營業(yè)成本一二期 貸:開發(fā)產(chǎn)品一二期 請問真實成本出來后,我如何沖暫估成本?分錄怎么寫?
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發(fā)票 請問老師 我10月份做暫估成本 借:主營業(yè)務成本-暫估成本 貸:應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應該怎么寫呢 老師
房開企業(yè)因決算還沒有出來,一直暫估成本,分錄為 1借:開發(fā)產(chǎn)品 貸:開發(fā)成本一貸項 2借:主營業(yè)務成本一暫估 開發(fā)產(chǎn)品 請問老師,如果我的成本出來了,我該怎么紅沖做正式的憑證呢?
老師您好,我在公司負責成本核算,請問下做賬的時候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 2.支付款項時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 沖銷暫估計提成本 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸: 應付賬款
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報年報時2024年年報收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進項發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務調整?企業(yè)所得稅成本調增,增值稅需要做調增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調整明細表那么多個其他,分別應該填什么內容的調增或調減呢
老師的意思,,就是按我這個分錄全部做負數(shù),在按正確的數(shù)字做一個正數(shù)的分錄就可以了,對嗎?
同學你好,對的,是這個意思。
如果我的成本是2億,我已經(jīng)做了1.5億,我再做0.5個億的成本行不行呢?
同學你好,這樣操作也是可以的,更簡單一些。