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老師好,收到一張專票,但是屬于不應(yīng)抵扣的范圍,請(qǐng)問分錄如何寫?謝謝!

2025-05-21 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-21 08:36

你好,具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票

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快賬用戶3459 追問 2025-05-21 08:37

就是員工福利性質(zhì)的,對(duì)方開了專票了

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齊紅老師 解答 2025-05-21 08:37

你好,你可以做不抵扣勾選就行。 全額入借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付賬款等。

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快賬用戶3459 追問 2025-05-21 08:39

意思是電子稅務(wù)局不要勾選,分錄也不要記 進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

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快賬用戶3459 追問 2025-05-21 08:39

直接含稅金額記管理費(fèi)用,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-21 08:40

你好,是的。就是這樣。

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快賬用戶3459 追問 2025-05-21 08:41

明白了,當(dāng)這張是普票 處理了

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齊紅老師 解答 2025-05-21 08:41

你好,是的,就是這樣理解。

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你好,具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2025-05-21
您好, 這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎?
2024-09-09
您好 全額抵扣后 不屬于自己?jiǎn)挝徊糠诌M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 或者勾選認(rèn)證的時(shí)候有效稅額填自己?jiǎn)挝徊糠?/div>
2021-06-30
財(cái)稅【2016】36號(hào)附件1.第二十九條規(guī)定:適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額。
2021-03-27
還是以已簽的合同? ?,沒有簽訂合同也沒有發(fā)票才是你申報(bào)營(yíng)業(yè)收入
2020-12-14
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