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老師,公司采購一批貨,因為沒有開發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價結轉了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實際采購價比暫估的價格低,之前分錄:借:庫存商品6000貸:應付賬款-暫估6000 結轉成本:借:主營業(yè)務成本6000 貸:庫存商品6000 發(fā)票價款2000,這個怎么做分錄呢?

2020-09-25 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-25 17:21

你好!業(yè)業(yè)務跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發(fā)票做正確的。

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快賬用戶1072 追問 2020-09-25 17:23

沒有跨年,直接沖紅是,這兩筆分錄分別都用紅字,然后再做兩筆正確的?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:24

你好!是的,可以這樣處理

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你好!業(yè)業(yè)務跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發(fā)票做正確的。
2020-09-25
你是不是發(fā)票沒有開全呢,因為暫估是6000元,發(fā)票只到了3000元,后期是不是還有3000元的發(fā)票,還是說發(fā)票的暫估金額多暫估了3000元?這個決定你如何賬務處理。
2021-12-08
你好 如果暫估的貨物沒有賣出去 是不需要結轉到成本的
2021-08-25
你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
主營業(yè)務成本不需要調整啊
2021-07-08
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