你好,你看他們的分類,收入類,扣除類,資產(chǎn)類等。根據(jù)情況來分。
納稅調(diào)整項目明細(xì)表45行其他調(diào)整的是什么調(diào)增或調(diào)減金額
匯算清繳完風(fēng)險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準(zhǔn)確填報 這個提示有沒有什么風(fēng)險?
老師,您好!請問所得稅匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表的第10行“其他”應(yīng)該怎么填列?
郭老師,我們是社團,我2023年匯算工會經(jīng)費交的多,提的少,所以需要調(diào)減應(yīng)納稅所得,但是匯算表,薪酬明細(xì)表7欄工會經(jīng)費不讓調(diào)減,我把調(diào)減額放進納稅調(diào)整明細(xì)表30欄其他里面調(diào)減了,那我調(diào)減的這個分錄怎么做
老師,請問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表,那么多個其他。那其他的都是填寫什么的?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
個稅申報失敗,請問怎么處理
老師,請問公司購買了一臺2250元的干燥箱和一臺400元的旱煙可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我要面試一個財務(wù)專員,給他提什么問題比較好能測試出他的專業(yè)水平
我之前有一個發(fā)票不能用但是到季報的時候我忘記掉這個票不能用就沒有點不勾選抵扣就被抵扣掉了,這個月的增值稅報送的時候在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作???
現(xiàn)在申報公司個人所得稅,失敗,這個提示怎么處理?
老師,我是家具行業(yè),進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是個人開的普票,這樣在做增值稅申報時會不會有問題
你好,怎么查詢其他公司log
老師,你好,我們公司花了575000買了對方公司405000的股份,長投權(quán)益法分錄怎么錄入呢
你好 請問出口美國需要提交一份W8或者W9表格,請問老師知道是什么嗎
銀行手續(xù)費有票不填就不填這個表,是吧
你好,有發(fā)票可以不用調(diào)整
我們跟客戶提前結(jié)款會少付我們貨款,入賬時做的財務(wù)費用--貼現(xiàn)利息,這個沒有票,要調(diào)增,填哪里呀
你好,你們是計入扣除類的利息支出里
具體是哪一列呀,
你好,就是賬載金額填寫就行。
哪一列的賬載金額呀?有那么多列?
你好,你截圖來,賬載金額只有一列啊 或者說有一列就叫賬載金額。
財務(wù)費用--貼現(xiàn)利息因為沒有發(fā)票填在這個表的哪里呀
你好。就是第一列,然后行次就是傭金和手續(xù)費。正常來說保險企業(yè)是要填5060那張表,但是你們不是保險企業(yè),直接填這個數(shù)據(jù)應(yīng)該還是可以過的。
你試一下,如果確認(rèn)過不了的話,就填入第三十行