你好; 免稅出口的話; 可以申請 退稅的 ; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-免稅收入??
我們是外貿(mào)公司,進(jìn)口了一批貨物銷售給國內(nèi)工廠,簽了購銷合同,但是進(jìn)口的時候增值稅和關(guān)稅是國內(nèi)工廠支付的,我們又開專票給了工廠,要用進(jìn)口增值稅來抵扣專票的稅,現(xiàn)在工廠支付的增值稅和關(guān)稅我們怎么處理?賬上不平
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),之前報關(guān)出口了一批口罩,因為沒有進(jìn)項票無法退稅,這種要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?具體要怎么處理呢?
貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè),出口一批商品,適用免退稅政策,出口貨物不需要繳納增值稅,并退進(jìn)項。 在出口商品前,向?qū)Ψ教峁┝思夹g(shù)咨詢服務(wù),收了相關(guān)費用。請問這筆服務(wù)費需要繳納增值稅嗎?和出口貨物的賬務(wù)處理一樣嗎?需要填寫申報表嗎?
外貿(mào)出口一批貨物,然后貨物有問題,沒有退回,我公司重新制作,再次報關(guān)出口,這個賬務(wù)要怎么處理?出口兩次可能被以為是兩筆業(yè)務(wù)收入嗎?
我們是外貿(mào)公司,出口一批貨物,是增值稅特別管理,免稅的,可以報關(guān)嗎?要怎么賬務(wù)處理,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理嗎?
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
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供應(yīng)商給我們開具的就是 免稅發(fā)票呀,是不能做退稅吧
我們報關(guān)是可以正常報關(guān),確認(rèn)收入,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是少一步退稅流程,是這樣嗎?
你好1;? ? 出口貨物 ;可以退稅的; 考科一的;? ?
老師,您看下我發(fā)的那個發(fā)票,取得的是普通發(fā)票,稅率欄是免稅,應(yīng)該是不可以做退稅吧
通過我們公司抬頭報關(guān)的,都是做退稅的。然后免稅的產(chǎn)品第一次遇到,就不知道是否可以正常報關(guān),還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好;? ?要有進(jìn)項稅專票才行的; 不然你能做內(nèi)銷處理的? ?
可以正常報關(guān)嗎?
你好; 你報關(guān)了沒法 退稅的;? 你也 沒法 處理的??
好的,報關(guān)是能報關(guān),就是不做退稅
是這樣理解嗎?
你好; 是的; 不能退稅的??
好的,明白了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?