您好:這個需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷、然后補交增值稅就可以了

老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報關(guān)出口了,因為貨源地不一致,現(xiàn)在不申請退稅了,我的進項發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),之前報關(guān)出口了一批口罩,因為沒有進項票無法退稅,這種要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?具體要怎么處理呢?
老師,你好!我們是外貿(mào)出口企業(yè),按報關(guān)單申報了增值稅,但其中有一項報關(guān)單沒有對應(yīng)的進項發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎
老師 我們是做出口退稅額商貿(mào)企業(yè) 2月份出口了一批貨 報關(guān)單也有 但是我們沒有開具發(fā)票 這當(dāng)時的銷售收入怎么計算呢
樸老師,出口首單,你這個情況,怎么處理 1. 我們首票出口報關(guān)單上填的是0110的貿(mào)易方式,但是我們實際無法按0110進行報關(guān)的,沒有境外主體公司間的貿(mào)易 2. 實際符合我們的貿(mào)易方式是9810,這就涉及到 1)首票我們是否需要申請退稅,因為退稅大概率是失敗的,然后這筆報關(guān)的已經(jīng)交了進項稅,如果退稅失敗是不是會等同內(nèi)銷,把之前提交的進項憑證啥的都撤回 2)9810是否需要進行哪些資料備案
會計科目里的應(yīng)交稅費-進項稅額和應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出怎么運用,差別是什么
你好老師,請教一下 最近從企業(yè)出來,現(xiàn)在找工作想往代理記賬行業(yè)發(fā)展,就是想熟悉稅務(wù)知識多一些,但是比較缺少這個行業(yè)的經(jīng)驗,面試的時候說面試通過率更高一些,還有想了解代理記賬行業(yè)每個月要做的工作,麻煩老師解答一下
老師:總公司在A區(qū),分公司在B區(qū),分公司單獨做賬,但企業(yè)所得稅合并申報,繳納稅款總分機構(gòu)各占一半,那我這個所得稅繳納的分錄做在總公司還是分公司?
公司倉庫修了一個排水管工程,工程費用3600元,目前已完工,已用銀行存款支付,請問分錄怎樣寫?
老師,我們這個月只有購貨合同沒有銷售,還需要交印花稅嗎
對方給我們公司開地勘發(fā)票,需要備注工程名稱和工程地點嗎?
老師,計提的應(yīng)付職工薪酬是包含個稅、員工個人社保公積金,那個稅申報也是按這個來,但實付職工薪酬不是要扣減掉社保公積金及個稅嗎?那怎么能跟個稅申報的數(shù)據(jù)一致?
生產(chǎn)的新產(chǎn)品,送去檢驗,取得合格證才能生產(chǎn)。送檢的產(chǎn)品檢驗后報廢了,這部分產(chǎn)品的成本計入什么?
請問企業(yè)所得稅職工薪酬是填全年的嗎?
企業(yè)季度所得稅表上是否資產(chǎn)損失,我有壞賬法院判了沒得回,但是這季度沒有,上面資產(chǎn)損失填是?還是否?