同學你好 是同一個報關單嗎
新入職一家小小外貿(mào)公司,只有老板和會計兩個員工,成立當月沒有開發(fā)票,但是出口的貨物實際已經(jīng)到了海關,只是還沒有離境,所以出口發(fā)票不能開具,海關預錄單是成立當月的日期,老板要求當月稅務零申報,當月成立支做到下個月,請問這樣可以嗎?對首次出口退稅會不會有影響?
老師,可能我沒說說到重點 現(xiàn)在出口毀損的這批貨物,雖然沒有做過退稅,但是出口發(fā)貨那個時間,我們已經(jīng)確認為出口收入,現(xiàn)在毀損就不能作為收入,要做賬務處理,但是還需要辦理出口貨物收入調(diào)減的一些手續(xù)嗎,比如帶哪些資料去稅務局,或者海關,讓他們做一個說明文件,方便做賬,進行收入沖減處理。
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關單賬面做出口免稅收入,電子稅務局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
要重新報關
還有老師這個發(fā)票編號是指我們開具的增值稅發(fā)票編號還是形勢發(fā)票編號呢?
同學你好 是你們開的出口發(fā)票就是形式發(fā)票的編號