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我們是外貿(mào)公司,進口了一批貨物銷售給國內(nèi)工廠,簽了購銷合同,但是進口的時候增值稅和關(guān)稅是國內(nèi)工廠支付的,我們又開專票給了工廠,要用進口增值稅來抵扣專票的稅,現(xiàn)在工廠支付的增值稅和關(guān)稅我們怎么處理?賬上不平

2020-08-13 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 17:05

你好,增值稅計入進項,關(guān)稅計入成本就可以了

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快賬用戶4101 追問 2020-08-13 17:09

但是我們開發(fā)票的時候金額不包含關(guān)稅和增值稅,只有貨款,等于是工廠幫我們支付了關(guān)稅和增值稅,那我們記賬要將增值稅和關(guān)稅 作為應(yīng)付款項嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:17

你們的進口繳款通知書包含的

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你好,增值稅計入進項,關(guān)稅計入成本就可以了
2020-08-13
誰支付誰抵扣就行了,這個就是雙抬頭報關(guān)。
2022-09-08
同學(xué)你好 貨款是誰支付的呢
2020-10-15
你好,按報關(guān)單上的金額付給人供應(yīng)在商,關(guān)稅和增值稅只要看稅額就可以了.
2021-02-26
同學(xué)你好 沒事,誰是實際進口方就誰做進口的分錄
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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