借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本
我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實收資本,進(jìn)賬沒幾天老板就用他的賬號把這筆錢轉(zhuǎn)出去了,當(dāng)時會計記的是其他應(yīng)收款,但是這筆錢是不會再還回來了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著,我要這怎么做才能把這筆賬做平?
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
老師你好!請問公司辦公樓轉(zhuǎn)租,2020年6月開始,到年底大概有138萬元房租。因為都是同一個老板,2020年6月開始,每月沒有做收入,也沒有開票,也沒有收到房租?,F(xiàn)在快年底了,要補(bǔ)做這部分房租收入,我要怎么做?2020年的還可以補(bǔ)嗎?還是只能補(bǔ)2021年的,如果補(bǔ)2021年的,之前的月份如何調(diào)賬?
你好,老師,請教下,我們有一個股東是用房租來抵實收資本,一年租金是20萬,但是前年跟去年都沒做這筆賬,現(xiàn)在要補(bǔ)做這筆賬要怎么做!
老師,想咨詢一下,就是之前的財務(wù),有2筆錢做成了實收資本,可是我感覺有點不妥,1筆是現(xiàn)金存入公司賬戶,用途寫的實收資本,一筆是股東打的往來款,財務(wù)也做成了實收資本,那這2筆是不是都不算實收資本,可是財務(wù)幾年前已經(jīng)做賬了,申報報表也報了幾年了,那現(xiàn)在怎么處理
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個,工時是8人8小時=64,其中不良品是50個,把不良返修好,2人返修工時3小時=6,入庫1050個,那我核算成本這返修工時和生產(chǎn)工時是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對公戶被鎖朱了
實習(xí)生工作個稅申報按勞動報酬還是工資薪金進(jìn)行申報呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學(xué)計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
如果是要每個月計提呢?
在今年就需要按月計提的,需要他去稅局代開發(fā)票的