你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的意思??
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理?。科渌麘?yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實(shí)收資本
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個(gè)股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分?jǐn)?,下面分錄?借,預(yù)付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實(shí)收資本18000 借,管理費(fèi)用-房租1500, 貸,預(yù)付賬款-房租1500, 這樣對(duì)么?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計(jì)提房租(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個(gè)不知道該怎么做了
老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉,然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄,沖銷分錄怎么做?之前是借管理費(fèi)用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
是的,然后預(yù)付賬款-房租,這筆直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,還是要怎么處理???
你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算的意思,那賬務(wù)處理 就是 借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本。 如果取得房租發(fā)票了,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款—房租
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝