你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本核算的意思??
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費,貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預(yù)付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預(yù)付賬款-房租1500, 這樣對么?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師有一筆房租之前貸方寫的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷掉,然后重新做一筆貸方對應(yīng)公賬的分錄,沖銷分錄怎么做?之前是借管理費用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
是的,然后預(yù)付賬款-房租,這筆直接轉(zhuǎn)入管理費用,還是要怎么處理啊?
你好,是需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本核算的意思,那賬務(wù)處理 就是 借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本。 如果取得房租發(fā)票了,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款—房租
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝