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老師您好,我是一般納稅人企業(yè),2022年享受了增值稅留抵退稅,我現(xiàn)在匯算清繳,需不需要填寫那個表

2023-05-17 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 11:14

同學你好 納稅人取得退還的留抵稅額后,應相應調(diào)減當期留抵稅額,具體通過填列《增值稅及附加稅費申報表( 一般納稅人 適用)》 附列資料二第 22 行 “上期留抵稅額退稅”欄次

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同學你好 納稅人取得退還的留抵稅額后,應相應調(diào)減當期留抵稅額,具體通過填列《增值稅及附加稅費申報表( 一般納稅人 適用)》 附列資料二第 22 行 “上期留抵稅額退稅”欄次
2023-05-17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-05-09
你好 這種情況 賬載和稅收都填零?
2021-05-26
你好;? ? ?你滯納金怎么做賬的; 計入營業(yè)外支出去了嗎?? ? ?你? 這個是 計入納稅調(diào)整表里面 - 扣除類項目 - 有一個稅收滯納金里面去寫? ?
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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