納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
老師你好,2022年12月份暫估的成本費(fèi)用金額,2023年1月份開(kāi)具了發(fā)票,沖回多暫估的部分,進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該填在哪一欄次呢
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年9月有一筆暫估成本,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整呢?是5月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)出嗎?然后調(diào)出后如果需要交所得稅就交
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時(shí)候做了這樣一筆分錄(補(bǔ)2021年忘記出庫(kù))借:以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)貸原材料5萬(wàn)、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5萬(wàn)貸:以前年度損益調(diào)整5萬(wàn),我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師您好,我們公司是成品油貿(mào)易公司,2022年度暫估了一批成品油的運(yùn)費(fèi),暫估的時(shí)候我做了庫(kù)存商品,目前發(fā)票沒(méi)收到,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候怎么納稅調(diào)增
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們2022年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,現(xiàn)在還沒(méi)有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份,請(qǐng)問(wèn)在2023年要怎么做調(diào)整分錄?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,賬載金額就填我賬上記賬的金額?稅收就是可以抵扣的稅。調(diào)增就自動(dòng)生成(20萬(wàn))是這樣嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,非常感謝
不要客氣,工作愉快。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在匯算清繳報(bào)出后需要交2022年企業(yè)所得稅:5萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?
你好,這里不用做的,你賬上做的沒(méi)有問(wèn)題啊。
我要交企業(yè)所得稅5萬(wàn)的分錄,需要計(jì)提與繳納的分錄吧?
調(diào)增之后你看一下是盈利的嗎?如果盈利的話(huà)需要繳納。 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
是的,調(diào)增后是盈利且需要交企業(yè)所得稅5萬(wàn)。
那就需要做的上面給你寫(xiě)了。
好的,感謝老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。