都沒有付款,不能貸記銀行存款 ,應貸記其他應付款-某某
員工墊付的費用,通過對公賬戶報銷 直接借費用,貸銀行存款可以嗎?不在設置什么其他應付款-員工了可以嗎
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
老師,之前有員工報銷款 我直接借管理費用貸銀行存款了 ,但是一直沒付款 現(xiàn)在付可以嗎? 這樣記對不
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報銷了。我做分錄還用走下其他應付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應該這樣做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-*** 借:其他應付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應付賬款,是其他應付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用,可以直接做分錄 借:管理費用 貸:應付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應付賬款吧
請問老師因公司業(yè)務少,以前的會計手工做賬三個月結轉一次?,F(xiàn)在用快賬軟件做賬可不可以也三個月結轉一次呢?有啥利弊嗎謝謝!
住宿費發(fā)票沒有往返車票,還能做差旅費嗎
請教一下,豆粕專票是9個點,普票是免稅嘛?還是按照現(xiàn)在稅率1個點
為什么合并財務報表里的抵內交,全部都是遞延所得稅資產?
老師好,請問發(fā)生一筆1970元材料款,當時發(fā)票找不到,當白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務處理?
關于無稅MM理論,講義圖片中,黃線標出的,結論一說企業(yè)價值、加權資本成本都與資本結構無關,結論二又說權益資本隨著財務杠桿提高而增加,感覺這不矛盾嗎?按照結論二,加權資本成本肯定也會有變化,企業(yè)價值也會變得。為啥
支票不是其他貨幣資金嗎?支票計入銀行存款?
公司以外合伙人借款給公司個人轉或者公司轉都可以嗎
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,否則差評謝謝!應收,應付,收入,成本都可以實行按項目來做賬嗎?是輔助賬嗎
您好老師,我想問一下出口退稅申報時,報關單配單時可以選到進項發(fā)票,但是數(shù)據(jù)自檢時提示申報的發(fā)票無電子信息,應不予受理,這是怎么回事?。渴且驗閷Ψ竭€沒有申報增值稅的原因嗎?和這個有關系嗎?
因為有三筆報銷款是同一人 那后面可以一筆全部轉給他嗎?
三筆報銷款是同一人 那后面可以一筆全部轉給他
公司頻繁的從公戶轉入或者轉出到法人私戶,已借款用途或者還款 ,這樣可以不
不合適,容易被監(jiān)管
那怎么才能合理的給法人轉賬呢?
歸還借款這樣不可以嗎?
歸還借款是可以的,只是頻繁公私互轉,容易被監(jiān)管
老師 我們是二手車經銷商,我們購進二手車會計分錄借:庫存商品 貸:銀行存款 售出二手車會計分錄是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,那我是不是每售出一輛車就得結轉成本 做借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品?
是的是的,是這樣的。
那我之前都沒有做結轉成本的分錄 現(xiàn)在補可以嗎? 還有這個結轉分錄填寫的金額是購進時的金額嗎?
之前都沒有做結轉成本的分錄 現(xiàn)在補可以
填的金額呢?是購進時的金額還是?
是,是購進時的金額