你好 對,實(shí)際發(fā)的可以扣沒有發(fā)的要調(diào)整對
你好,老師,匯算清繳時(shí),職工薪酬這張表里,賬載金額是全年計(jì)提數(shù),實(shí)際發(fā)生額是發(fā)放金額嗎
老師您好,所得稅匯算清繳工資薪金這,賬載金額是計(jì)提數(shù),實(shí)際金額是發(fā)放數(shù),如果計(jì)提數(shù)和實(shí)際發(fā)放數(shù)不一致,還用調(diào)增嗎
所得稅匯算工資薪金支出賬載金額是計(jì)提數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
老師好,所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整表,賬載金額是計(jì)提數(shù),實(shí)際金額是發(fā)放數(shù)嗎? 我們單位計(jì)提數(shù)大于發(fā)放數(shù)怎么辦呢,什么時(shí)候把這筆錢發(fā)了就不用調(diào)增了
老師,你好,企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表的工資薪金支出賬載金額是填計(jì)提的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個(gè)材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎
員工本期應(yīng)納稅額是1592.67元,應(yīng)交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算的
廠是查賬征收,平時(shí)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應(yīng)付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個(gè)要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務(wù)局申報(bào)的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導(dǎo)致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個(gè)賬戶綁定北京電子稅務(wù)局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項(xiàng)目,項(xiàng)目施工費(fèi)入在建工程,那項(xiàng)目的預(yù)算審核和控制價(jià)審核費(fèi)也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務(wù)B臺灣公司)服務(wù)有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個(gè)增值稅繳納后有憑證有可以最為進(jìn)項(xiàng)抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務(wù)局也沒貨得稅額,那么這個(gè)代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務(wù)公司把發(fā)票項(xiàng)目名稱開錯(cuò)了,勞務(wù)派遣服務(wù)開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關(guān)于報(bào)銷 ,A,有備用金,B代買商品,報(bào)銷領(lǐng)款人是B,可以公司轉(zhuǎn)賬給A嗎?(AB都為個(gè)人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報(bào)的個(gè)稅,那殘保金申報(bào)是這兩個(gè)月職工總和除2,作為殘保金申報(bào)的職工人數(shù)嗎
那如果匯算清繳前,今年前幾個(gè)月針對上年計(jì)提的工資已經(jīng)全部發(fā)放了,還用調(diào)增嗎
你好 可以扣 不用調(diào)整
去年暫估的成本今年5月31日之前還未取得發(fā)票,是否需要調(diào)增?
你好 是的要調(diào)整的對的交所得稅了