您好,借記銀行存款科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額科目
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
老師,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,這個(gè)就這么一直放著,以后不需要做處理嗎
借記應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目
老師,我們是在增值稅申報(bào)以后退稅的,我在下個(gè)月申報(bào)是增值稅的怎么申報(bào)呢?
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,直接沖減當(dāng)月的收入和稅費(fèi)了,不用單獨(dú)申報(bào)
老師,我還要開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,我根據(jù)啥開負(fù)數(shù)發(fā)票呀
留底退稅咋開負(fù)數(shù)發(fā)票呀
留底退稅,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要開
老師,您上面說的開了負(fù)數(shù)發(fā)票,直接沖減當(dāng)月收入和稅費(fèi)了,不用單據(jù)申報(bào)是啥意思,我問的是我這個(gè)月有留底退稅,我下個(gè)月怎么申報(bào)增值稅
你說的借方是銷項(xiàng)怎么退稅,我回答的是這個(gè)