同學你好 納稅調(diào)整項目明細表
老師,匯算清繳的時候多記的成本要調(diào)增的話,填哪個表格?12月的報表要調(diào)整嗎?
老師,之前報企業(yè)所得稅的時候成本報錯了,跟我的實際成本不符,我匯算清繳的時候調(diào)增需要填報哪個表
老師在報去年四季度企業(yè)所得稅的時候我成本利潤填錯了,跟我實際的賬不符,在匯算清繳的時候我怎么做
你好,老師,個體戶預(yù)繳納稅申報時,成本填的過高,現(xiàn)在要做個人經(jīng)營所得匯算清繳,可以直接在匯算清繳時候調(diào)減成本嗎,往期的預(yù)繳納稅申報表需要調(diào)整嗎
您好老師,我在去年年底暫估了成本,截止到目前沒有取得成本票,現(xiàn)在做匯算清繳要補稅,這個在報匯算清繳的時候怎么報,是要做調(diào)增利潤還是直接按實際數(shù)據(jù)填寫成本就行
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
老師這個填在哪一欄
扣除類的其他欄調(diào)增那列
在收入那欄的其他嗎?還是資產(chǎn)類那欄
同學你好 是扣除類的其他那欄