同學(xué)你好 做分錄補(bǔ)計(jì)提然后再做繳納的
老師,做匯算清繳和申報(bào),是不是不用報(bào)報(bào)表,年報(bào)和12月報(bào)表因調(diào)整對(duì)不上也沒(méi)事?報(bào)完年報(bào),要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,是不是用年度損益調(diào)整,之后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾不上 怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳后補(bǔ)交的稅費(fèi)分錄是不是這樣的,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前撤損益調(diào)整。繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但是去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也結(jié)轉(zhuǎn)了,要不要調(diào)整去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表呢?
請(qǐng)問(wèn)做完匯算清繳后,比如,要補(bǔ)交企業(yè)所得稅5000元,怎樣調(diào)整2022年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?2023年的1—4月份的報(bào)表也要跟著動(dòng)嗎?
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,比如補(bǔ)交稅100元,這是需要調(diào)整2022年年報(bào)期末未分配利潤(rùn)減少100元,同時(shí)銀行存款減少100元對(duì)嗎?2023年資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表年初數(shù)是2022年末數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)還用改嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳是要看年末12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去填那些匯算清繳的表格嗎?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?