不需不需要申報個稅的哦。
公司支付的員工旅游費,發(fā)票開給公司了,我們是直接福利費嗎?需要給員工申報個稅嗎?
公司組織旅游的話計入管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 最后工資14%扣除 超過了還需要調增 還不如直接折算多少錢發(fā)給員工了 能夠稅前全部扣除 這個理解對吧
公司組織員工集體旅游,與旅行社對接,出具團費發(fā)票,單位需要給員工申報個稅么
老師,1,公司組織團建可以直接入福利費用稅前扣除嗎?就不用給員工報個稅吧?2,如果是組織旅游的話需要怎么做才可以稅前扣除?
老師,請問下,年底公司有組織團建旅游,其中有取得旅行社的團費發(fā)票和一些餐飲發(fā)票,取得發(fā)票如何做賬,實際支付如何做賬呢?需要報個稅嗎?報了個稅這個費用應該不用提現(xiàn)在工資表對嘛?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
好的,那就直接記入管理費用,不算福利費??
直接記錄費用,二級科目要選擇福利費。