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老師,請問下,年底公司有組織團(tuán)建旅游,其中有取得旅行社的團(tuán)費(fèi)發(fā)票和一些餐飲發(fā)票,取得發(fā)票如何做賬,實(shí)際支付如何做賬呢?需要報(bào)個(gè)稅嗎?報(bào)了個(gè)稅這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該不用提現(xiàn)在工資表對嘛?

2024-01-06 14:48
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 14:49

您好,他這個(gè)的話,就可以作為管理費(fèi)用額福利費(fèi),是需要報(bào)個(gè)稅的,不體現(xiàn)工資表

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您好,他這個(gè)的話,就可以作為管理費(fèi)用額福利費(fèi),是需要報(bào)個(gè)稅的,不體現(xiàn)工資表
2024-01-06
您好,這個(gè)的話,申報(bào)表現(xiàn)在是不能做差額的,這個(gè)開票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
同學(xué)你好!請看圖片
2022-09-20
同學(xué),你好。 1, 企業(yè)發(fā)生的差旅費(fèi)中有公共交通車票(公路、鐵路、航空)的,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 登機(jī)牌,不是計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的原始憑證,要取得航工公司的旅客信息、票價(jià)信息的那張單才能抵扣。 2 漏扣了的,在下期發(fā)放工資的時(shí)候的扣出來就可以了,。分錄如下 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣個(gè)稅
2021-05-31
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
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