你好,截圖這三個(gè)表格看一下。
當(dāng)月我有繳納稅控盤免費(fèi)280元,我在附表四,已經(jīng)填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額280.請(qǐng)問我填減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),是在減稅性質(zhì)代碼增加 還是在免稅性質(zhì)代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個(gè)呢?
請(qǐng)問老師,我是去年才開辦到企業(yè),繳過倆年的金稅盤服務(wù)費(fèi)共760元,都已填的附表四的第一行了,這個(gè)月第一次繳增值稅,現(xiàn)在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里,現(xiàn)在主表一沒有帶出來,我填到23行,校驗(yàn)不過去,怎么辦,錯(cuò)在哪里,謝謝!
1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師你好,請(qǐng)問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,你好!請(qǐng)問我這個(gè)月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)說不通過,怎么辦?
老師好,問下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報(bào)年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價(jià)超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過度?
請(qǐng)問29期校長(zhǎng)課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面
匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊填完有些不合適的地方,可以預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)提示嗎,從哪看
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
你好,老師。去年年底有一個(gè)員工提前預(yù)支了工資,我做分錄時(shí),是借:應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款, 貸:銀行存款,今年二月份我請(qǐng)假?zèng)]有在,之前的會(huì)計(jì)在2月份發(fā)放工資時(shí)直接做成借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款款,我現(xiàn)在要修改,要怎樣修改,我也有點(diǎn)迷糊了。
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老師請(qǐng)看
退出去再重新進(jìn)視一下,或者是你重新保存一下附表絲或者是減免表。
老師,我重新填寫了,還是不通過
你們當(dāng)?shù)剡@個(gè)金稅盤有扣除限額嗎?
應(yīng)該沒有的吧
你今年有填寫嗎?有些地方是一年500。
如果不是扣除限額的問題,應(yīng)該就是系統(tǒng)的問題啊,你再退出去多試幾次。
已經(jīng)申報(bào)好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快