您好,這個(gè)是車是公司的嗎?
外購(gòu)固定資產(chǎn)用于集體福利 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)(固定資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款 在這里折舊需要怎么計(jì)提呀?能只寫(xiě)這些分錄嗎,都進(jìn)福利費(fèi)了,怎么計(jì)提折舊呀
企業(yè)將自有的汽車無(wú)償提供給高級(jí)管理人員使用,在計(jì)提折舊時(shí),相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是( )。 借方登記"管理費(fèi)用" 科目,貸方登記"應(yīng)付職工薪酬" 科目,同時(shí)借方登記"應(yīng)付職工薪酬" 科目,貸方登記"累計(jì)折舊" 科目 請(qǐng)問(wèn)老師:為什么企業(yè)將汽車給高級(jí)管理人員時(shí),應(yīng)付職工薪酬會(huì)有增加這一變動(dòng)呢?
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
如圖一,書(shū)上做法是 直接沖管理費(fèi)用 但是圖二的材料二,答案是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。 也就是多了2個(gè)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后再做: 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 可是書(shū)上并沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)寫(xiě)分錄呀?
2021年7月A公司有關(guān)非貨幣性職工薪酬的業(yè)務(wù)如下:為生產(chǎn)工人免費(fèi)提供住宿(住房為企業(yè)自有資產(chǎn)),每月計(jì)提折舊1萬(wàn)元;為總部部門經(jīng)理配備汽車供其免費(fèi)使用(汽車為企業(yè)自有資產(chǎn)),每月計(jì)提折舊3萬(wàn)元;為總經(jīng)理租賃一套公寓免費(fèi)使用,月租金為5萬(wàn)元,下列關(guān)于A公司對(duì)職工薪酬的會(huì)計(jì)處理中,不正確的是()A.為生產(chǎn)工人提供免費(fèi)住宿,應(yīng)借記"生產(chǎn)成本",貸記"應(yīng)付職工薪酬"1萬(wàn)元;同時(shí)借記"應(yīng)付職工薪酬",貸記"累計(jì)折舊"1萬(wàn)元B.為總部部門經(jīng)理配備汽車供其免費(fèi)使用,應(yīng)借記"管理費(fèi)用",貸記"應(yīng)付職工薪酬"3萬(wàn)元;同時(shí)借記"應(yīng)付職工薪酬",貸記"累計(jì)折舊"3萬(wàn)元C.為總經(jīng)理租賃公寓免費(fèi)使用,應(yīng)借記"管理費(fèi)用",貸記"應(yīng)付職工薪酬"5萬(wàn)元;同時(shí)借記應(yīng)付職工薪酬",貸記"其他應(yīng)付款"5萬(wàn)元D.為生產(chǎn)工人提供免費(fèi)住宿和為總部部門經(jīng)理配備汽車供其免費(fèi)使用,應(yīng)借記"管理費(fèi)用",貸記"應(yīng)付職工薪酬"4萬(wàn)元;同時(shí)借記應(yīng)付職工薪酬",貸記"累計(jì)折舊"4萬(wàn)元
研發(fā)費(fèi)用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒(méi)上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報(bào)個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購(gòu)的工程物資用于建設(shè)公司對(duì)外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價(jià)值的時(shí)候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈(zèng)支出A105070這個(gè)表里面本年金額沒(méi)有,往年的金額有,需要填哪嗎?會(huì)對(duì)本年的匯算哪個(gè)表有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購(gòu)買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計(jì)入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負(fù)大概是多少?
老師,報(bào)增值稅填報(bào)時(shí)。 通過(guò)電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
老師 所得稅匯算清繳 主表喝彌補(bǔ)虧損表出現(xiàn)黃色標(biāo)識(shí) 可以直接申報(bào)嗎