借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付工資
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
2月份工資表里,有一個員工個稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時候,做了其他應(yīng)收, 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收社保 貸:其他應(yīng)收公積金 貸:個稅 少扣的這部分個稅,在做三月份的工資時在工資表中剪掉了這一部分,3月份計提工資是按減掉后工資計提的,4月份發(fā)三月份工資的時候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分
之前計提工資,現(xiàn)在年底發(fā)放工資,一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時候借其他應(yīng)該 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了,應(yīng)付職工薪酬計提多了,我需要怎樣去平賬,實在找不出哪的事來了,怎樣做賬把他平了
你好 老師 公司有一個員工提前預(yù)支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費用和財務(wù)費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
老師,我從1月到4月的個人所得稅分別都已經(jīng)申報,但是因為現(xiàn)在有信息傳遞過來,有個別人員在1月份已經(jīng)離職,所以我要進行申報更正,然后就是我啟動了更正,從1月到4月分別啟動更正,然后再填綜合所得申號的時候,它顯示的還是從4月份開始申報,但是那個人員是1月份離職的,所以在4月份如果申報的話,1月份因為1到3月份還申報了4月份我的申報信息已經(jīng)填了,他1月份離職了,所以4月他還是沒辦法申報,怎么辦???
老師 請問這個交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 到底是計入應(yīng)收股利還是交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息呀 最開始學(xué)都是計入應(yīng)收股利的 后來又說改了 都放到交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息里 到底是計入哪個科目 還是不同情況 計入科目不一樣呀
老師,請問我們造紙工廠是否可以成立一個回收公司給自己開票,回收公司享受即征即退的增值稅優(yōu)惠政策
老師,你好。成立一個有限合伙企業(yè),去投資一個有限責(zé)任公司,注冊資本有上面要求嗎?
請問,餐飲企業(yè)計算毛利率時,營業(yè)成本需要算上水電費、人工工資等嗎?我們以前計算毛利率,營業(yè)成本僅指食材成本
老師,公司只有銷項沒進項,最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會有什么風(fēng)險嘛
1月份其他應(yīng)收款就在借方,現(xiàn)在要一借一貸賬才平啊
那是多支付了是吧 不應(yīng)該給他發(fā)工資 退回來 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款