你好,是在減稅性質(zhì)代碼增加
當(dāng)月我有繳納稅控盤(pán)免費(fèi)280元,我在附表四,已經(jīng)填寫(xiě)本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額280.請(qǐng)問(wèn)我填減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),是在減稅性質(zhì)代碼增加 還是在免稅性質(zhì)代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個(gè)呢?
請(qǐng)問(wèn)一下5月份金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)265元,我在6月申報(bào)時(shí)填寫(xiě)了附表4里的本期發(fā)生額265,本期應(yīng)抵減額265,本期實(shí)際抵減265。 在減免稅申報(bào)表選擇專(zhuān)用設(shè)備低減里本期發(fā)生額265,本期應(yīng)低減稅額265,本期實(shí)際低減稅額265。 在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有看到265元,是怎么原因呢
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫(xiě)1列11行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇哪個(gè)?具體的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開(kāi)票出來(lái)是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬(wàn)計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬(wàn)負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬(wàn)余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購(gòu)的固定資產(chǎn)或者是外購(gòu)的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作?。烤唧w步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開(kāi)酒店,現(xiàn)在是籌建期購(gòu)買(mǎi)的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫(xiě)分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷(xiāo)售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿(mǎn)足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
增加,選擇什么。
你好 減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)欄次選擇0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報(bào)與附表四相同.
為什么還要填這個(gè)表呢,附表四不是已經(jīng)填了稅額抵扣抵減情況嗎
你好, 需要填三張表;要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
如果以前有余額,減免申報(bào)明細(xì)表的期初余額是不是也要填進(jìn)去?
你好,如果以前有余額——如果是減免項(xiàng)目的余額,應(yīng)是自動(dòng)顯示的;
你看看,在減免申報(bào)明細(xì)表是不顯示的,期初余額是可以自己填寫(xiě)的
你好,480是什么?您上期填480這個(gè)在減免項(xiàng)目;如果沒(méi)有填,期初余額是不顯示的;
在附表四,期初余額就是480呀。以前沒(méi)有抵減留下來(lái)的。所以我想問(wèn)是 減免申報(bào)明細(xì)表 的期初余額 不會(huì)自己出來(lái),我要不要根據(jù)附表四的期初余額480 填過(guò)去。
你好,那原來(lái)這480沒(méi)有填減免申報(bào)表么;如果沒(méi)有填,現(xiàn)在填上;
這個(gè)不知道有沒(méi)有填,以前不是我做的,如果沒(méi)有填那我是本期發(fā)生額,480+280 還是 480填期初余額 280填本期發(fā)生額額呢?
你好,您將480填減免稅明細(xì)表期初余額;,看能不能申報(bào),正常這個(gè)數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的;