你好!是的,其實(shí)去年員工墊付的時(shí)候,就要計(jì)入其他應(yīng)付了
員工養(yǎng)老金去年自己墊付的,今年單位還給員工,分錄怎么做,是其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收,通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎
員工2去年自己墊付的養(yǎng)老金,單位現(xiàn)在補(bǔ)給員工,做其他應(yīng)付款,怎么平賬,怎么做分錄
去年的計(jì)提的工資分錄:借管理費(fèi)用-工資50000 貸其他應(yīng)該收-社保1000 應(yīng)付職工薪酬4000 到今年做匯繳發(fā)現(xiàn),社保沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,那匯繳填報(bào)職工薪酬是填 4000,還是填5000,
@郭老師回答,其他老師就不要接了,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)工資銀行卡錯(cuò)誤,銀行退款100,又重新發(fā)放100。第一這個(gè)情況的話,正確的分錄,應(yīng)該是通過(guò)其他應(yīng)付款,還是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬?第二如果去年已經(jīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬做賬的話,也就是應(yīng)付職工薪酬去年累計(jì)數(shù)比去年實(shí)際數(shù),多了一筆這個(gè)退款。這個(gè)需要在今年做調(diào)整分錄嘛?第三。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的貸方,必須做到能跟個(gè)稅系統(tǒng)一致嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工會(huì)籌備金會(huì)計(jì)分錄怎么做?是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目還是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?