同學(xué), 你好 是通過應(yīng)付職工薪酬核算
工會經(jīng)費(fèi)返還時為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時:借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi),返還時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師好,單位計(jì)提工資時個人交的社保公積金除了通過其他應(yīng)付款科目,還可以走應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該怎么做分錄呢,謝謝
請問老師,發(fā)工資有一部分賬號有誤被退回,會計(jì)分錄貸方是走“應(yīng)付職工薪酬”還是“其他應(yīng)付款”?
工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提賬務(wù)處理,是計(jì)應(yīng)付職工薪酬/工會經(jīng)費(fèi),還是計(jì)其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)
請問老師,之前會計(jì)做社保分錄都沒有計(jì)提,沒從應(yīng)付職工薪酬-社保科目過渡,我現(xiàn)在想補(bǔ)提可以嗎,主要是想通過應(yīng)付職工薪酬科目核算最準(zhǔn)確的工資薪金
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因?yàn)楫?dāng)時報(bào)稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利