是,繳稅是直接12萬*10%—2520,不用跟企業(yè)所得稅一樣,去掉36000*3%
請(qǐng)問一下,一家新開的企業(yè),第一年12月的時(shí)候,利潤表的利潤總額期末金額是100萬,老板要把這100萬來分紅分掉,那去除企業(yè)所得稅20%,那這樣剩余的80萬,是不是就直接可以從公司賬戶轉(zhuǎn)到老板私人卡80萬了?還是需要繳納其他什么稅金嗎?
老師好我的問題是個(gè)稅的,1既有工資收入也有個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,這兩個(gè)都需要合計(jì)做個(gè)人所得稅匯算清繳對(duì)吧?2.如果是,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的計(jì)算個(gè)稅匯算清繳的收入數(shù)是納稅調(diào)整后所得的金額,對(duì)嗎?3.比如生產(chǎn)經(jīng)營所得全年收入21萬,成本費(fèi)用30萬,調(diào)增13萬,個(gè)人工資25000,個(gè)稅匯算清繳收入確定=210000-300000+130000+25000=65000不到12萬,不用做匯算清繳,對(duì)嗎?
老師你好,個(gè)人所得稅,去掉所有扣除,最后收入是12萬的話,繳稅是直接12萬*10%—2520嗎,不用跟企業(yè)所得稅一樣,去掉36000*3%吧
請(qǐng)問老師,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價(jià)含稅50,進(jìn)價(jià)含稅30,那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
老師,請(qǐng)問下,公司在注銷前想要清掉其他應(yīng)付款30萬,要是把它轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,除去交完企業(yè)所得稅后,是不是就是根據(jù)交完企業(yè)所得稅后的數(shù)額來繳納個(gè)人所得稅?好要考慮其他因素嗎?這條思路不是很明白,
新的農(nóng)民專業(yè)合作社準(zhǔn)則,沒有應(yīng)交稅費(fèi)科目,那如何做賬呢
老師,請(qǐng)問印花稅怎么申報(bào)啊,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把采購的印花稅也申報(bào)上去,我可以就是收入的兩倍去申報(bào)嗎?
民非企業(yè)第二季度利潤是90萬,之前虧損-110萬 我是不是可以彌補(bǔ)虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
A欠甲公司10萬元,B欠甲公司20萬元,請(qǐng)問A可以把10萬元債務(wù)轉(zhuǎn)給B嗎?什么原因轉(zhuǎn)移才合理啊?
請(qǐng)問老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)和入賬時(shí)間在系統(tǒng)里是必須要操作的嗎
我們公司對(duì)另外一家公司企業(yè)長期股權(quán)投資了100萬,賬務(wù)如何處理?工商和稅務(wù)上需要辦理什么嗎?
老師印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,正常情況下6月份工資在6月份當(dāng)期計(jì)提。6月份的賬我計(jì)提的5月份的工資及個(gè)稅。等到7月份在計(jì)提和發(fā)放6月份的工資和個(gè)稅這樣可以嗎?
你好老師,勞務(wù)派遣公司印花稅按照開票金額報(bào)嗎
小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過30萬
好,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!