補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報(bào)表
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
2021年10月成立的企業(yè),21年11月開的購買辦公桌子和椅子的發(fā)票和一些餐費(fèi)發(fā)票和誤樂招待費(fèi)發(fā)票在2021年未入帳,直至2022年現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,請問要怎么做帳務(wù)處理,在今年1月再補(bǔ)入帳可以嗎?若采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,以上這生費(fèi)用怎么做分錄?2022年1月開始繳納法人和清潔阿姨的社保費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫。另外2021年度匯算清繳要申報(bào)嗎?由于利潤表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表都是零
老師你好,2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期,公司之前沒有會(huì)計(jì),但公司有請人做了稅務(wù)申報(bào),上年度季報(bào)和匯算清繳及個(gè)稅都做了零申報(bào)。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬元的開辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎? 或我補(bǔ)錄到2022年度,要去更正稅務(wù)報(bào)表嗎? 現(xiàn)公司還在籌建期,起用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師:您好!有個(gè)問題想請教一下。剛接手一家設(shè)計(jì)公司的賬,這家公司是2022年2月份成立的。注冊資金300萬,有5個(gè)股東,都只是實(shí)繳出資了部分資金。2022年至今都沒有收入,沒開過發(fā)票,但有支付房租等支出。之前的會(huì)計(jì)一直都是零申報(bào)(收入為零,成本,管理費(fèi)用等所有數(shù)據(jù)都為零)。因?yàn)楹笃跁?huì)涉及到股權(quán)轉(zhuǎn)讓?,F(xiàn)在是第一季度季報(bào),我是該按實(shí)際的支出數(shù)據(jù)季度申報(bào),還是照舊零申報(bào)呢?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?