同學(xué)你好,2021年11月購入的辦公桌及椅子和相關(guān)費(fèi)用,計(jì)入在當(dāng)期11月份,不論是否有收入,當(dāng)期 的費(fèi)用支出要在當(dāng)期體現(xiàn), 01月份的社保,公司的部分,借:管理費(fèi)用-社保,個(gè)人部分,借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸:銀行存款, 21年要做年度匯算清繳,數(shù)據(jù) 為0,也要申報(bào);
】中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè)同時(shí)為乙企業(yè)的個(gè)人大股東。本年1—12月李某取得以下收入(均為稅前收入)。(1)每月工資、薪金收入12000。(2)甲企業(yè)支付的獨(dú)生子女補(bǔ)貼1000元。(3)兼職勞務(wù)報(bào)酬收入36000元。(4)保險(xiǎn)賠款5000元。(5)購買福利彩票,一次中獎(jiǎng)收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元該房產(chǎn)買價(jià)為120000元另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。(8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權(quán)歸到李某名下,已知該車購買價(jià)為300000元。經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定,乙企業(yè)在代扣個(gè)人李某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000,任務(wù)要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退回)的個(gè)人所得稅1.綜合所得應(yīng)納稅所得額=收入總額-專項(xiàng)扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760請問其中的2520是怎么來的
2021年10月成立的企業(yè),21年11月開的購買辦公桌子和椅子的發(fā)票和一些餐費(fèi)發(fā)票和誤樂招待費(fèi)發(fā)票在2021年未入帳,直至2022年現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,請問要怎么做帳務(wù)處理,在今年1月再補(bǔ)入帳可以嗎?若采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,以上這生費(fèi)用怎么做分錄?2022年1月開始繳納法人和清潔阿姨的社保費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫。另外2021年度匯算清繳要申報(bào)嗎?由于利潤表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表都是零
A公司2021年全年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤2000萬元,公司適用的所得稅稅率為25%。公司2021年初,遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為20萬元,遞延所得稅負(fù)債余額為0。2021年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有:1、2021年當(dāng)年因合同違約支付違約金50萬元,2、交易性金融資產(chǎn)成本700萬元,期末公允價(jià)值為900萬元,3、2020年12月31日投入使用的一臺設(shè)備,原始價(jià)值605萬元預(yù)計(jì)使用年限5年,殘值5萬元,稅法規(guī)定使用年限10年,按直線法計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)上采用雙倍余額遞減法。4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金5萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許前扣除5、應(yīng)支付違反環(huán)保法規(guī)定罰款120萬元、稅款滯納金80萬元。6、因售后服務(wù)預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用50萬元。7、期末存貨的賬面價(jià)值為2000萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備75萬元。假設(shè)除以.上事項(xiàng)外,沒有發(fā)生其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:1、按雙倍余額遞減法計(jì)算上述固定資產(chǎn)各年折舊額及賬面價(jià)值。2、計(jì)算應(yīng)納稅所得額和當(dāng)期應(yīng)交所得稅。3、計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債4、做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄老師我問了很多次了,怎么還沒
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請問現(xiàn)在如何開通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,早上好!問題現(xiàn)在2021年的帳早已定局,現(xiàn)才給到2021年的發(fā)票,該怎么操作了
同學(xué)你好,已成定局,你們公司的21年度的匯算清繳已經(jīng)處理完了是嗎,
老師,你好!還沒有吧。那只是申報(bào)數(shù)據(jù),但事務(wù)所幫做的帳和電子稅務(wù)局2021年第四季度的報(bào)表己申報(bào)了。請問要在2022年怎么做分錄了?
同學(xué)你好,21年你年度匯算清繳沒有申報(bào),是可以返回去,到當(dāng)期把憑證修改正確的,
老師,中午好!但是在電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)總資產(chǎn)是零,利潤表是零了。如果改了帳套的,那豈不是帳套的報(bào)表與電子稅務(wù)局的申報(bào)數(shù)據(jù)不一致了。
同學(xué)你好,匯算清繳前,數(shù)據(jù)都是可以調(diào)整的,按調(diào)整正確后的數(shù)據(jù),再去申報(bào);
老師,你說的再去申報(bào),是做更正申報(bào)嗎?非常感謝老師??!
同學(xué)你好,是更正準(zhǔn)確后,再申報(bào),這個(gè)是年度匯算清繳的,時(shí)間 是到5月底,多檢查幾遍;
老師,你意思是已經(jīng)申報(bào)的2021年10月至12月的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表和已經(jīng)上傳稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表不用做更正申報(bào)了嗎?另外,請問一下來用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,固定資產(chǎn)卡片錄入時(shí)一定要錄入5%的殘值嗎?
同學(xué)你好,年度匯算清繳,就是讓公司好好查一遍是否有錯(cuò)誤,然后去做調(diào)整。 殘值率,這個(gè)沒有法律規(guī)定,有的是0殘值率。