借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或是主營業(yè)務(wù)承本勞務(wù)費(fèi), 貸銀行 應(yīng)交稅費(fèi)、個稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、個稅,貸銀行
老師,收到個人稅局代開的勞務(wù)票,個人所得稅是由支付方代扣代繳的,我想問一下,收到發(fā)票時候和支付;勞務(wù)款時候要怎樣做分錄
老師,我想問一下,我們收到郵政代開的材料票,我們代扣代繳了個人所得稅,這個錢是要收回來的,怎么做會計分錄呢,代扣代繳的個人所得稅也要記到成本里面吧,怎么做分錄呢
老師,請問我公司收到個人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么入賬,發(fā)票備注欄未備注付款方代扣代繳個人所得稅,我這邊要怎么做分錄。
老師我公司收到個人開局勞務(wù)發(fā)票,備注欄沒有備注代扣代繳個人所得稅,請問我公司要不要做個人所得稅代扣代繳分錄和勞務(wù)所得稅申報?
老師你好!我想請問一下我這邊企業(yè)收到代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票需要我們代扣代繳個人所得稅。這個代扣代繳的稅金怎么做做分錄?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
微信掃碼加老師開通會員
那老師我這邊把稅金放在其他應(yīng)付款可以嗎?
你好,最好通過應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
因為個稅它通過的是應(yīng)交稅費(fèi),不是其他應(yīng)收款。或者是其他應(yīng)付款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。