你好這個(gè)要看你之前固定資產(chǎn)折舊是怎么做的憑證。
老師,現(xiàn)接回外賬發(fā)現(xiàn)以前年度的固定資產(chǎn)折舊漏提了很多,現(xiàn)在我需調(diào)整回來(lái),請(qǐng)問(wèn)是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 ?
老師,今年有調(diào)整的去年的固定資產(chǎn)折舊科目,我想問(wèn)一下,會(huì)計(jì)分錄如何做。我現(xiàn)在不是很明白以前年度損益調(diào)整的借貸科目
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào),怎么寫(xiě)分錄?
行政事業(yè)單位,2012年購(gòu)買檔案柜14萬(wàn)沒(méi)有入固定資產(chǎn),列入事業(yè)支出,當(dāng)年費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至事業(yè)基金中。到現(xiàn)在已經(jīng)提足折舊,也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。現(xiàn)在想要更正錯(cuò)誤,如何做分錄。會(huì)計(jì)科目使用的是舊制度下的會(huì)計(jì)科目,沒(méi)有以前年度盈余調(diào)整科目,只有事業(yè)基金還有一個(gè)非流動(dòng)資產(chǎn)資金科目。請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整是做借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整,那數(shù)據(jù)的話寫(xiě)以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實(shí)際應(yīng)折舊的是829.93,那我現(xiàn)在調(diào)整的話是不是填借:累計(jì)折舊1131.72,貸:以前年度損益調(diào)整1131.72?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
以前是,借制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
你好,如果你是制造費(fèi)用的話,就直接借累計(jì)折舊 貸制造費(fèi)用就好了。
調(diào)去年的不得用以前年度損益調(diào)整嗎?是屬于調(diào)增的
你好,你這個(gè)不涉及損益類的科目。