是的,這樣以后轉出來是對的,借成本費用貸進項稅額轉出。
我們抵扣以前年度的進項稅額,本期申報時候需要做進項稅額轉出處理,這種情況應該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是應該填寫其他應作進項稅額轉出的情形?
去年做的這三筆分錄,上年未抵扣的進項稅,現(xiàn)在要抵扣了,但是在進項稅額轉出里,怎么做會計分錄
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
去年違規(guī)抵扣,今年要做轉出,是不是這個月申報是在附表2中進項稅額轉出中填上這筆違規(guī)抵扣的金額?這筆進項稅額轉出的賬務處理分錄怎么寫?
上月抵扣的進項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣,這個月做轉出分錄怎么寫?上月這筆抵扣的進項我是這么做的:借:銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 這個月做轉出怎么賬務處理?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
當時做的分錄是: 借:銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 現(xiàn)在把這筆進項稅額轉出應該怎么寫分錄?
借銷售費用,保險費貸進項稅額轉出。
摘要寫:22年短期健康險違規(guī)抵扣轉出 借:應交稅費—進項稅額轉出 貸:應交稅費—進項稅額 我理解是這樣對沖做分錄,您看看是您那樣寫還是我這樣寫
您好,您這個分錄不對,進項要要轉到銷售費用里才對。
嗯,這筆違規(guī)保險費摘要欄怎么寫規(guī)范?
摘要就寫轉出,不能抵扣的進項就行。
之前那個老師教錯了。我按你教的做您看看是不是這樣: 轉出違規(guī)不能抵扣的進項稅額 借:銷售費用—保險費 貸:應交稅費—進項稅額轉出 當年是這樣做的: 借:銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款 這里當期抵扣的進項稅額因為不能抵扣,現(xiàn)在再把它做成轉出,轉回銷售費用里面去是這樣理解嗎?
我給你寫的進項轉出不是這個分錄。我寫的是借銷售費用貸進項稅額轉出,是這個。
我是按你這筆寫的,只是后面補充了一筆去年做的那筆,讓您對照看有沒有做錯
你好? 對? 這樣是對的對