您好,是的,您的理解非常正確
今年取得去年計(jì)提的成本發(fā)票,那會(huì)算清繳時(shí)去年計(jì)提的成本用不用調(diào)增,未發(fā)放的工資匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎?
去年的獎(jiǎng)金,去年年底沒有計(jì)提,今年計(jì)提做在了管理費(fèi)用里,導(dǎo)致賬上比申報(bào)的工資多了幾千塊錢,這筆錢可以明年的匯算清繳里調(diào)增嗎
匯算清繳時(shí)候,去年計(jì)提的工資沒有發(fā)完需要調(diào)增嗎? 匯算清繳時(shí)候,去年計(jì)提的工資今年3月發(fā)完的需要調(diào)增嗎
如果去年計(jì)提的年終獎(jiǎng) 今年企業(yè)匯算清繳錢都沒法放的 要在調(diào)增表里調(diào)增繳稅嗎?
21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒發(fā)的那部分?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
那我調(diào)增的那筆分錄是做在23年嗎 還是說要退回去22年把計(jì)提年終獎(jiǎng)那筆刪掉?
匯算清繳納稅調(diào)增是企業(yè)所得稅角度,不是會(huì)計(jì)角度
就是增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
那增加的所得稅的分錄做在今年是吧?還是我還要去提問實(shí)務(wù)
去提問實(shí)務(wù)?是在對應(yīng)年度計(jì)提所得稅費(fèi)用,