您好,是的,您的理解非常正確
你好請問一下,結轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù),我應該怎么調(diào)整?
老師,你好,我們有個產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個增補合同,這個合同的成本跟上次的結轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個票,可以不再結轉(zhuǎn)一次成本嗎,因為我已經(jīng)沒有成本可以結轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應收,貸,其他業(yè)務收入??就行了?
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉(zhuǎn)在第一次暫估時候我就結轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結轉(zhuǎn)就不能再做成本結賬了是嗎?
老師,去年銷售的產(chǎn)品,已經(jīng)結轉(zhuǎn)完成本了,然后今天拿過來一個要報銷的發(fā)票,是去年的銷售的產(chǎn)品的成本,我是不是這個月正常結轉(zhuǎn)那個項目的成本就可以了?。?/p>
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉(zhuǎn)成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
確認收到時,一定要結轉(zhuǎn)成本嗎?
是的,收入成本是配比原則
分錄這樣寫,可以嗎?
確認收入時,一定要結轉(zhuǎn)成本,但我這個沒有成本,對嗎?
這樣對嗎?
沒問題,那就是成本金額零