你好,你們是差額交稅嗎?如果不是的話,后面的都不需要填寫(xiě)。
增值稅報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅明細(xì)表里面服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額 怎么填寫(xiě) 填寫(xiě)多少
老師好!軟件收入即征即退增值稅申報(bào)表附表1,第12列:服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額,第13 列扣除后含稅(免稅)銷(xiāo)售額,應(yīng)填哪一列?
老師,在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷(xiāo)售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額這一欄填的是免稅銷(xiāo)售額嗎
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))第8欄的不含稅銷(xiāo)售額和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫(xiě)哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專(zhuān)項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專(zhuān)票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車(chē),現(xiàn)在公司注銷(xiāo)要把車(chē)過(guò)戶(hù)給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買(mǎi)的就是二手車(chē)沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
不是,我們是屬于商貿(mào)的一般納稅人,有這個(gè)數(shù)據(jù)是給影響
你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
安裝服務(wù)費(fèi)
安裝服務(wù)在9%里面填寫(xiě),第一列價(jià)稅合計(jì),其他的都不要填寫(xiě)。
我當(dāng)時(shí)開(kāi)的稅率是13的,他們合同上的稅率是13
你好,安裝開(kāi)的是13%的車(chē),建筑服務(wù)的嗎?
是的,開(kāi)的13稅率的建筑服務(wù)
在第一行里面填寫(xiě)就可以的。
這個(gè)給會(huì)影響什么,我們最主要是做商貿(mào)公司,然后經(jīng)營(yíng)范圍里是有施工這項(xiàng)內(nèi)容的
影響你的申報(bào),你的稅收編碼不對(duì),跟著申報(bào)也不對(duì)。
就是發(fā)票是13,然后填報(bào)這里也是13,最后只是稅款不一樣嗎
對(duì),是的,是這么做的,繳納的稅款是一樣的,不變,New差額抵扣不了,后面的也不填寫(xiě)。