你好,對方作廢發(fā)票我方不能抵扣,或我方抵扣了對方不能作廢

你好老師,我開出去的銷項(xiàng)發(fā)票需要作廢,可對方抵扣了,我還能作廢嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果我方已勾選抵扣,對方還能作廢嗎
老師,請問對方給我們的發(fā)票,我們勾抵后,對方還能作廢嗎
銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對方還能作廢或者紅沖嗎
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報一個個人獨(dú)資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?


對方已作廢,我方仍抵扣了,這屬于哪里的漏洞
那么就是對方惡意作廢,你們可以投訴
但是稅務(wù)局非要求我方調(diào)整2022年的賬務(wù),有什么依據(jù)可以反駁嗎
你們是抵扣在先,對方惡意紅沖,現(xiàn)在向?qū)Ψ揭笱a(bǔ)開發(fā)票,不然直接投訴或者起訴他們給你們造成的損失
不是的,對方2022.5.31作廢,我們6.1抵扣的
不是的,我們6.1抵扣,對方5.31作廢
那么就沒法子了,只有做納稅調(diào)增了
如果增值稅調(diào)增300,所得稅影響多少呀,這個怎么計(jì)算
發(fā)票都作廢了,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,金額部分做所得稅納稅調(diào)增