你行,你當(dāng)時(shí)的累計(jì)折就是借固定資產(chǎn)貸累計(jì)者就這么做的嗎?如果是的話(huà),2021年匯算清繳需要納稅調(diào)減,前提是這個(gè)得有發(fā)票。
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊表里的數(shù)據(jù),我的資產(chǎn)原值被清理了,但折舊記提著幾個(gè)月了,現(xiàn)在來(lái)填這個(gè)表,風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)按照原值記提的年限我的累計(jì)折舊超過(guò)了記提年險(xiǎn),這個(gè)我要怎么處理?
固定資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理科目,這樣累計(jì)折舊科目就為0了,那匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中的累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額一列的數(shù)該怎么填呢?按照賬面數(shù)0還是截止固定資產(chǎn)清理前的累計(jì)折舊數(shù)填?
21年應(yīng)記入累計(jì)折舊科目錯(cuò)記入固定資產(chǎn),22年借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),問(wèn)題1:這樣記賬對(duì)22年匯算清繳有什么影響?問(wèn)題2:匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)超過(guò)了原值,也就是說(shuō)對(duì)計(jì)提了折舊,怎么處理?
老師想問(wèn)下,做23年匯算時(shí),填寫(xiě)A105080固定資產(chǎn)折攤表,因23年5月清理固定資產(chǎn)20萬(wàn)左右,原值也減少。原值要減售出的金額么?本年折舊是統(tǒng)計(jì)累計(jì)全年的數(shù)據(jù)?期末累計(jì)折舊是12月底賬上的累計(jì)數(shù)?如23年5月有出售固定資產(chǎn),算本年折舊=22年初累計(jì)折舊-期末累計(jì)折舊,這個(gè)公式?jīng)]發(fā)算是嗎?
老師好,想問(wèn)一下,做匯算清繳固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)在23年1月份計(jì)提折舊時(shí)科目做錯(cuò)了,沒(méi)發(fā)現(xiàn)。明明做計(jì)提折舊,確做成借:管理費(fèi)用-計(jì)提折舊 15000元 貸:固定資產(chǎn)15000元 其實(shí)應(yīng)該是貸:累計(jì)折舊:15000元,那想問(wèn)一下,匯算清繳調(diào)整嗎
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
但是你還得做一個(gè)正確的,這相當(dāng)于是沒(méi)有發(fā)生,借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊就你沒(méi)有做這個(gè)吧
累計(jì)折舊一正屬于負(fù)數(shù)。
21年計(jì)提折舊,借 管理費(fèi)用-折舊 貸 固定資產(chǎn),22年沖調(diào),借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),這樣分錄的
這個(gè)是紅沖的,但是你不需要調(diào)整成正確的嗎?這個(gè)折舊是多做了還是怎么了?
22年只做了這一步紅沖,沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整,這對(duì)匯算清繳有啥影響?
你好,不影響的,不影響你的利潤(rùn),你折舊的時(shí)候不要考慮這一部分折舊不要減去。
資產(chǎn)多計(jì)提了折舊,累計(jì)折舊數(shù)已超過(guò)了資產(chǎn)原值,匯算清繳怎么調(diào)整?
第二列填寫(xiě)你賬上折舊的金額,第五列填寫(xiě)稅法允許抵扣的,你不允許抵扣的,減去就可以的,然后會(huì)需要納稅調(diào)增。
105080這個(gè)表格也填寫(xiě)不了負(fù)數(shù),你也不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)也保存不了,可以試一下。