同學(xué),你好 你稅盤重新插
開(kāi)紅字信息表,上傳不了,出現(xiàn)調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗(yàn)接口連接超時(shí)是為什么,怎么解決
老師,你好,我公司是外貿(mào)出口企業(yè),取得購(gòu)貨發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,還沒(méi)有退稅,發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤,需要重開(kāi),我開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表上傳不了,提示調(diào)用底賬接口失敗,不知道是什么原因,怎么處理了?
老師,紅字發(fā)票信息表上傳不了,提示查驗(yàn)接口連接超時(shí),是什么情況,需要怎么處理呢?
老師,購(gòu)方昨天開(kāi)具紅字信息表,通過(guò)微信發(fā)我了,但我今天進(jìn)開(kāi)票系統(tǒng)查詢不到,是對(duì)方?jīng)]有上傳嗎,還是需要我這邊在做什么處理
請(qǐng)問(wèn)一下,我開(kāi)了一個(gè)電子專票對(duì)應(yīng)的紅字信息表保存之后點(diǎn)擊上傳顯示總局底賬無(wú)原票抄報(bào)信息,嘗試了多次都無(wú)法上傳且生成了四個(gè)不同的信息表編號(hào)都顯示查證未通過(guò),返回代碼是TZD0085,這種情況是開(kāi)成功了還是沒(méi)有成功?我現(xiàn)在不需要針對(duì)原電子發(fā)票再開(kāi)紅票了需要進(jìn)行什么操作嘛?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示