你好,你的成本結(jié)轉(zhuǎn)的是多少?如果結(jié)轉(zhuǎn)的是63300,你只有發(fā)票六萬三的話不行,需要調(diào)增300。
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦?其實不是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
老師,2020年的時候,我們公司暫估成本多暫估了,暫估完就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,第二年五月份發(fā)票才陸續(xù)回來,因為年底貨品價格起伏比較大,成本因為暫估結(jié)轉(zhuǎn)的多了,導(dǎo)致貨品單價偏低,就把成本調(diào)了,然后匯算清繳的時候這筆成本,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,運(yùn)用未來適用法,匯算清繳的時候問了財稅管家,在填表的其他里調(diào)減了這筆成本,現(xiàn)在稅局就在問這筆調(diào)減,請問操作錯誤了嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分?jǐn)偟模]坑工程21年結(jié)束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費(fèi)用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60多萬噸,請問老師,21年5月份之前因為最終價格沒出來未做納稅調(diào)增, 可以在22年12月份沖減成本和暫估款嗎?
22年暫估材料票63300元 現(xiàn)在取回發(fā)票63000元 比暫估得少 但是因為項目未完工 去年結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完63300元 請問這樣匯繳是不用調(diào)增的吧?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
就我現(xiàn)在取回發(fā)票 沖銷暫估的 這個項目的工程施工-合同成本-材料費(fèi)科目還有余額 所以沒有多結(jié)轉(zhuǎn)成本 那是不是不用調(diào)整?
對的,是的,不需要調(diào)整。