同學你好 這個可以的哦
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來源是在閉坑礦山治理過程中有毛料石產(chǎn)出,然后運回公司加工?,F(xiàn)有一閉坑礦山預計工期為一年,總的工程費用是1000萬,要到8月份結(jié)束,工程治理費用每個月我都是按工程進度款暫估入帳計入原材料成本,現(xiàn)在的問題是:這個工程預計到4月份以后就沒有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒有毛料石產(chǎn)出的工程費用我該如何入帳?是計入管理費用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費用攤銷完?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。生產(chǎn)建材子的原材料來源于閉坑礦山治理,即政府部門把閉坑礦山治理項目交由我公司治理,我公司承擔治理費用,治理過程中產(chǎn)生的毛料石運回公司加工生產(chǎn)銷售,毛料石成本核算采用的是每個月礦山治理進度款分攤到產(chǎn)出的毛料石。這是前期的毛料石成本核算(該閉坑礦山治理項目已經(jīng)結(jié)束)?,F(xiàn)又有一閉坑礦山,這次政府采用競拍毛料石方法,我公司花了4000萬元拍下毛料石約170萬噸, 每個月的毛料石成本該怎樣核算?可否按4000萬元/170萬噸=23.5294元/噸的價格核算?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,現(xiàn)閉坑工程已結(jié)束,按審計價格比合同價少了3萬元,即原材料成本費用多估算入賬了3萬元,且原材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),老師,這多暫估的3萬元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營業(yè)務成本 -30000 貸:應付賬款-暫估應付款 -30000
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡易計稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對外銷售,建材石料運回公司加工建材子對外銷售,這個礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對于白云石料和建材石料共同負擔的閉坑治理費用的進項稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預估是10%,這種情況下可以用公式:(運回公司建材石料的總噸位-運回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價=建材子銷售總收入,來計算不可以抵扣的進項稅額嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,閉坑工程21年結(jié)束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬噸,請問老師,這種情況賬務如何調(diào)整?
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
老師,沖減的會計分錄是不是這樣的:借:原材料 -60萬元 貸:暫估應付款 -60萬元 借:主營業(yè)務成本 -60萬元 貸:原材料 -60萬元
同學你好 對的 收到發(fā)票就沖減
老師,發(fā)票這個月還沒開過來,可否根據(jù)審計報告沖減,調(diào)整本年的利潤?
這個月就審計了嗎
是的,老師,這個月審計結(jié)果出來了
如果這個月不調(diào)整,就要在所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了啊
對的 直接調(diào)整就可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝