同學(xué)你好 這個可以的哦
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事閉坑礦山治理,閉坑治理工程外包,原材料的來源是在閉坑礦山治理過程中有毛料石產(chǎn)出,然后運(yùn)回公司加工?,F(xiàn)有一閉坑礦山預(yù)計工期為一年,總的工程費(fèi)用是1000萬,要到8月份結(jié)束,工程治理費(fèi)用每個月我都是按工程進(jìn)度款暫估入帳計入原材料成本,現(xiàn)在的問題是:這個工程預(yù)計到4月份以后就沒有毛料石產(chǎn)出了,那4月份以后沒有毛料石產(chǎn)出的工程費(fèi)用我該如何入帳?是計入管理費(fèi)用還是在2月份-4月份把末攤銷工程費(fèi)用攤銷完?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。生產(chǎn)建材子的原材料來源于閉坑礦山治理,即政府部門把閉坑礦山治理項目交由我公司治理,我公司承擔(dān)治理費(fèi)用,治理過程中產(chǎn)生的毛料石運(yùn)回公司加工生產(chǎn)銷售,毛料石成本核算采用的是每個月礦山治理進(jìn)度款分?jǐn)偟疆a(chǎn)出的毛料石。這是前期的毛料石成本核算(該閉坑礦山治理項目已經(jīng)結(jié)束)?,F(xiàn)又有一閉坑礦山,這次政府采用競拍毛料石方法,我公司花了4000萬元拍下毛料石約170萬噸, 每個月的毛料石成本該怎樣核算?可否按4000萬元/170萬噸=23.5294元/噸的價格核算?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分?jǐn)偟模F(xiàn)閉坑工程已結(jié)束,按審計價格比合同價少了3萬元,即原材料成本費(fèi)用多估算入賬了3萬元,且原材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),老師,這多暫估的3萬元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營業(yè)務(wù)成本 -30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 -30000
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡易計稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對外銷售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對外銷售,這個礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價=建材子銷售總收入,來計算不可以抵扣的進(jìn)項稅額嗎?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分?jǐn)偟?,閉坑工程21年結(jié)束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費(fèi)用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬噸,請問老師,這種情況賬務(wù)如何調(diào)整?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,沖減的會計分錄是不是這樣的:借:原材料 -60萬元 貸:暫估應(yīng)付款 -60萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 -60萬元 貸:原材料 -60萬元
同學(xué)你好 對的 收到發(fā)票就沖減
老師,發(fā)票這個月還沒開過來,可否根據(jù)審計報告沖減,調(diào)整本年的利潤?
這個月就審計了嗎
是的,老師,這個月審計結(jié)果出來了
如果這個月不調(diào)整,就要在所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了啊
對的 直接調(diào)整就可以
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝