你好1;? ? 你要算企業(yè)所得稅稅負(fù)率嗎 ?? ?你啥行業(yè)的??
老師,請(qǐng)問(wèn)下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本620萬(wàn),稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn),怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)料申報(bào)表的資料上營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度:營(yíng)業(yè)收入306930.69,營(yíng)業(yè)成本275471.9,稅金及附加:765.6,這樣的數(shù)據(jù)怎么如何算它的稅負(fù)率呢
營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用得利潤(rùn)/應(yīng)納稅所得額134696-54168.1-26049-5500-1800=47178.9按小微企業(yè)所得稅稅率20%計(jì)算所得稅9,435.78這是我原先錯(cuò)誤列法,我應(yīng)該如何計(jì)算正確的應(yīng)交所得稅
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問(wèn)一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
建設(shè)行業(yè)的,小規(guī)模納稅人
你好; 你建筑行業(yè)稅負(fù)率大概是1.5%左右的;? ?你企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 實(shí)繳企業(yè)所得稅 /不含稅營(yíng)業(yè)收入? ?
實(shí)繳企業(yè)所得稅怎么來(lái)的呢,
所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*企業(yè)所得稅稅率 ; 你符合小微不??
是小微企業(yè)
你好;??所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*2.5%或者5%? ?