你好1;? ? 你要算企業(yè)所得稅稅負(fù)率嗎 ?? ?你啥行業(yè)的??
老師,請(qǐng)問(wèn)下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本620萬(wàn),稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn),怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)料申報(bào)表的資料上營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度:營(yíng)業(yè)收入306930.69,營(yíng)業(yè)成本275471.9,稅金及附加:765.6,這樣的數(shù)據(jù)怎么如何算它的稅負(fù)率呢
營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用得利潤(rùn)/應(yīng)納稅所得額134696-54168.1-26049-5500-1800=47178.9按小微企業(yè)所得稅稅率20%計(jì)算所得稅9,435.78這是我原先錯(cuò)誤列法,我應(yīng)該如何計(jì)算正確的應(yīng)交所得稅
老師C沒(méi)有理解?我用的4053.9-500-500=3053.9
老師、抖音直播代貨,購(gòu)買的福袋開(kāi)票做為成本,要視同銷售嗎怎么做賬
老師,貸款利息支出還用納稅調(diào)增嗎,謝謝老師,還有納稅調(diào)整的都包含什么,非常感謝
我公司是酒類銷售企業(yè),經(jīng)常開(kāi)本地酒店住宿專用發(fā)票用以招待客戶,請(qǐng)問(wèn)我可以抵扣嗎,
照護(hù)險(xiǎn)是什么 他們招會(huì)計(jì),做這方面的
老師好,公司4月份買入一輛二手車,如果之前已經(jīng)提折舊提了3年,那我們公司提一年的折舊就好了嗎?
你好,老師。請(qǐng)問(wèn)報(bào)買賣合同印花稅是按照銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不含稅金額來(lái)報(bào)嗎?
#提問(wèn)#個(gè)體工商戶申報(bào)個(gè)稅和增值稅的應(yīng)納稅額依據(jù)是一樣得嗎?我公司跟一個(gè)主播簽訂的協(xié)議,該主播作為個(gè)體工商戶,需要我們登錄電子稅務(wù)局開(kāi)票,也需要我們申報(bào)個(gè)稅和增值稅?比如5萬(wàn)一個(gè)月,那個(gè)稅還是按照5萬(wàn)來(lái)算,增值稅也是按照5萬(wàn)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老板要給一個(gè)臨時(shí)工發(fā)工資2000元想走對(duì)公賬,這個(gè)需要什么原始資料最好,就這一次。
老師車輛購(gòu)置稅怎么入賬
建設(shè)行業(yè)的,小規(guī)模納稅人
你好; 你建筑行業(yè)稅負(fù)率大概是1.5%左右的;? ?你企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 實(shí)繳企業(yè)所得稅 /不含稅營(yíng)業(yè)收入? ?
實(shí)繳企業(yè)所得稅怎么來(lái)的呢,
所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*企業(yè)所得稅稅率 ; 你符合小微不??
是小微企業(yè)
你好;??所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*2.5%或者5%? ?