您好,應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入*100%
2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬元及稅金及附加62萬元,銷售費(fèi)用十萬元飛財(cái)務(wù)費(fèi)用八萬元,管理費(fèi)用五萬元,其他業(yè)務(wù)收入15萬元,其他業(yè)務(wù)成本12萬元,營(yíng)業(yè)外收入萬元,營(yíng)業(yè)外支出四萬元投資凈收益20萬元所得稅費(fèi)用15萬元要求
老師,請(qǐng)問下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬,營(yíng)業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬,營(yíng)業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
宏輝實(shí)業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用830萬元,管理費(fèi)用420萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬元;營(yíng)業(yè)外收入120萬元;營(yíng)業(yè)外支出80萬元;投資收入150萬元。已預(yù)繳企業(yè)所得稅140萬元。請(qǐng)計(jì)算公司本年度應(yīng)該補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是多少萬元?
某企業(yè)2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000萬元,營(yíng)業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國(guó)庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營(yíng)業(yè)外收入20萬元,營(yíng)業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈(zèng)80萬元,因支付某人勞務(wù)費(fèi)2萬元并代扣個(gè)人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機(jī)關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費(fèi)用300萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。應(yīng)納稅所得額是多少?應(yīng)納企業(yè)所得稅多少?
某企業(yè)本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4930萬元,營(yíng)業(yè)成本為2450萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元其他業(yè)務(wù)成本為10萬元,管理費(fèi)用600萬元,銷售費(fèi)用25萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬元,稅金及附加為50萬元,營(yíng)業(yè)外收入為20萬元,營(yíng)業(yè)外支出為10萬元,所得稅稅率為25%。假定無納稅調(diào)整事項(xiàng),(計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度的利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)。)
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
那要是沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬÷760萬×100%嗎
如果沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,應(yīng)納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%
老師我還有另外一個(gè)問題就是,我們2019年12月收到一張專票,當(dāng)時(shí)付款時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款,因?yàn)槭窍雀犊詈竺娌攀盏桨l(fā)票,收到發(fā)票時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這分錄應(yīng)該不對(duì)吧,借方應(yīng)該還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應(yīng)該怎么改
借費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
已經(jīng)跨年了,要怎么改呢
收到發(fā)票后做 借費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫呢
費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整代替
我去年的分錄做的是借管理費(fèi)用3000,貸預(yù)付賬款3000,但是正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用2654.8,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13,貸預(yù)付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢,能麻煩老師告知一下嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)345.13
老師,是這樣嗎
你好好好,沒有2,只有1
只做1那比分錄就可以了是嗎