您好,應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入*100%
2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140萬(wàn)元及稅金及附加62萬(wàn)元,銷售費(fèi)用十萬(wàn)元飛財(cái)務(wù)費(fèi)用八萬(wàn)元,管理費(fèi)用五萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入15萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本12萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出四萬(wàn)元投資凈收益20萬(wàn)元所得稅費(fèi)用15萬(wàn)元要求
老師,請(qǐng)問(wèn)下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本620萬(wàn),稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn),怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
宏輝實(shí)業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入5000萬(wàn)元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用830萬(wàn)元,管理費(fèi)用420萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅金及附加40萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外收入120萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元;投資收入150萬(wàn)元。已預(yù)繳企業(yè)所得稅140萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算公司本年度應(yīng)該補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是多少萬(wàn)元?
某企業(yè)2020年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本500萬(wàn)元,稅金及附加 35萬(wàn)元,投資收益 6萬(wàn)元(其中國(guó)庫(kù)券利息收入4萬(wàn)元,金融債券利息收入2萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外收入20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出85萬(wàn)元(包括非公益性捐贈(zèng)80萬(wàn)元,因支付某人勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元并代扣個(gè)人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機(jī)關(guān)收繳滯納金3萬(wàn)元),管理費(fèi)用300萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。應(yīng)納稅所得額是多少?應(yīng)納企業(yè)所得稅多少?
某企業(yè)本年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4930萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為2450萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)成本為10萬(wàn)元,管理費(fèi)用600萬(wàn)元,銷售費(fèi)用25萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為10萬(wàn)元,稅金及附加為50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為20萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為10萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定無(wú)納稅調(diào)整事項(xiàng),(計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度的利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)。)
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒(méi)有繳納社保,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開(kāi)來(lái)的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說(shuō)按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤(rùn)中給他們分紅,他們沒(méi)有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們?cè)瓉?lái)那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來(lái)分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過(guò)而已,過(guò)后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
那要是沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬(wàn)÷760萬(wàn)×100%嗎
如果沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的情況下,應(yīng)納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%
老師我還有另外一個(gè)問(wèn)題就是,我們2019年12月收到一張專票,當(dāng)時(shí)付款時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款,因?yàn)槭窍雀犊詈竺娌攀盏桨l(fā)票,收到發(fā)票時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這分錄應(yīng)該不對(duì)吧,借方應(yīng)該還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應(yīng)該怎么改
借費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
已經(jīng)跨年了,要怎么改呢
收到發(fā)票后做 借費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫(xiě)呢
費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整代替
我去年的分錄做的是借管理費(fèi)用3000,貸預(yù)付賬款3000,但是正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用2654.8,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13,貸預(yù)付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫(xiě)呢,能麻煩老師告知一下嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)345.13
老師,是這樣嗎
你好好好,沒(méi)有2,只有1
只做1那比分錄就可以了是嗎