您好,應(yīng)納所得稅額/營業(yè)收入*100%
2019年九月份有關(guān)損益類科賬戶的發(fā)生額如下,主營業(yè)務(wù)收入300萬元,主營業(yè)務(wù)成本140萬元及稅金及附加62萬元,銷售費用十萬元飛財務(wù)費用八萬元,管理費用五萬元,其他業(yè)務(wù)收入15萬元,其他業(yè)務(wù)成本12萬元,營業(yè)外收入萬元,營業(yè)外支出四萬元投資凈收益20萬元所得稅費用15萬元要求
老師,請問下假如我的全年營業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費用83萬,財務(wù)費用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
宏輝實業(yè)有限公司本年度發(fā)生業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元;發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3200萬元;發(fā)生銷售費用830萬元,管理費用420萬元,財務(wù)費用80萬元,營業(yè)稅金及附加40萬元;營業(yè)外收入120萬元;營業(yè)外支出80萬元;投資收入150萬元。已預(yù)繳企業(yè)所得稅140萬元。請計算公司本年度應(yīng)該補繳的企業(yè)所得稅是多少萬元?
某企業(yè)2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加 35萬元,投資收益 6萬元(其中國庫券利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元),營業(yè)外收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(包括非公益性捐贈80萬元,因支付某人勞務(wù)費2萬元并代扣個人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機關(guān)收繳滯納金3萬元),管理費用300萬元,財務(wù)費用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。應(yīng)納稅所得額是多少?應(yīng)納企業(yè)所得稅多少?
某企業(yè)本年度主營業(yè)務(wù)收入為4930萬元,營業(yè)成本為2450萬元,其他業(yè)務(wù)收入為20萬元其他業(yè)務(wù)成本為10萬元,管理費用600萬元,銷售費用25萬元,財務(wù)費用為10萬元,稅金及附加為50萬元,營業(yè)外收入為20萬元,營業(yè)外支出為10萬元,所得稅稅率為25%。假定無納稅調(diào)整事項,(計算該企業(yè)當(dāng)年度的利潤總額、所得稅費用、凈利潤。)
因付款少付了5元,發(fā)票多開了5元,這5元掛在了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這5元不付了,下其他應(yīng)付款,分錄怎么做?
老師啊,你像我們企業(yè)賣的這個廢品我們?nèi)氲狡渌麡I(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)跟其他業(yè)務(wù)成本沒關(guān)系吧
老師個體工商戶(查賬)賬上有未分配利潤,分紅老板需要交個稅嗎
新公司成立,第一筆收入發(fā)生前,所發(fā)生的費用,不用開辦費歸集可以嗎?直接入費用能稅前扣除嗎?
剛辦完個體戶營業(yè)執(zhí)照,不辦理稅務(wù)登記可以嗎?會有啥風(fēng)險?
老師,這段話怎么理解,為什么以認(rèn)繳的出資額或者股份承擔(dān)責(zé)任?
老師,您好!從個人手里購買的生鮮可以開具收購發(fā)票嗎?生鮮是自產(chǎn)自銷的
老師好!麻煩幫我理一下:1小張有A個體營業(yè)執(zhí)照是便利店的(便利店現(xiàn)有經(jīng)營但沒用公賬)。2小張小王合伙用A個體租了個景區(qū)店鋪做餐飲,甲方要求必須用公賬轉(zhuǎn)租金。3小王用該景區(qū)商鋪(實際經(jīng)營地址),新注冊了B個體營業(yè)執(zhí)照。B個體又不想開公戶。然后他們的營業(yè)額淡季每天4千左右,旺季的話可能就更多。 我們現(xiàn)在的想法是:1.用小張的A個體收外擺小吃的營業(yè)收入。2.用我的銀行卡或B個體法人銀行卡收主營業(yè)務(wù)收入,支出費用,方便付款。3.如果員工買社保直接用小張的A個體可以不?4.目前A個體已開公戶,但沒稅務(wù)備案,如果不備案有沒有影響?備案了就要交稅,會不會查賬?5.B個體不備案不開公戶,有沒有風(fēng)險?
租婚慶公司的拱門,條幅這些怎么做賬?
老師,倉庫放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目??
那要是沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,是760萬÷760萬×100%嗎
如果沒有調(diào)增調(diào)減的情況下,應(yīng)納所得稅額=(760-620-19-83-3%2B3)*25%
老師我還有另外一個問題就是,我們2019年12月收到一張專票,當(dāng)時付款時借預(yù)付賬款,貸銀行存款,因為是先付款后面才收到發(fā)票,收到發(fā)票時的分錄是借管理費用,貸預(yù)付賬款,這分錄應(yīng)該不對吧,借方應(yīng)該還有個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅吧,如果我現(xiàn)在要改的話,應(yīng)該怎么改
借費用 借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款
已經(jīng)跨年了,要怎么改呢
收到發(fā)票后做 借費用 借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款
我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了,不是要紅沖之前得分錄嗎,要怎么紅沖呢,分錄紅沖的分錄要怎么寫呢
費用科目用以前年度損益調(diào)整代替
我去年的分錄做的是借管理費用3000,貸預(yù)付賬款3000,但是正確的應(yīng)該是借管理費用2654.8,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅345.13,貸預(yù)付賬款3000,用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢,能麻煩老師告知一下嗎
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤分配未分配利潤345.13
老師,是這樣嗎
你好好好,沒有2,只有1
只做1那比分錄就可以了是嗎