你好,你看你的利潤(rùn)總額有多少,然后按利潤(rùn)總額乘以稅率。 是根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填,是要轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn)。
老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
老師:您好!申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本那里我不太確定怎么填寫(xiě),那個(gè)數(shù)據(jù)是應(yīng)該填收入減利潤(rùn)的金額?還是應(yīng)該填利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)成本那里呢?
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤(rùn)表填寫(xiě)1—3月三個(gè)月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫(xiě)3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫(xiě)企業(yè)所得稅的時(shí)候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫(xiě) 營(yíng)業(yè)收入 、營(yíng)業(yè)成本、 利潤(rùn)總額、本年累計(jì)數(shù)。這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是3月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),還是三個(gè)月加起來(lái)的?
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度A表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額是填本季度的數(shù)據(jù)嗎?還是今天累計(jì)1-3季度的累計(jì)數(shù)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
那比如我一開(kāi)始算出來(lái)利潤(rùn)總額有100萬(wàn)。然后計(jì)提 了25萬(wàn)的所得稅,那利潤(rùn)總額 就成75萬(wàn)了。那所得稅按100萬(wàn)交還是75萬(wàn)交?
你好,所得稅是按25萬(wàn)交。
那填報(bào)所得稅申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額是填100萬(wàn)嗎?實(shí)際報(bào)表是75萬(wàn)的
你好,是的,利潤(rùn)總額是100萬(wàn),然后稅是25萬(wàn)。最后凈利潤(rùn)是75萬(wàn)。